Công ty của tôi có mua 1 lô hàng, hợp đồng 3 bên, công ty nước ngoài là bên xuất khẩu chỉ định cho khu chế xuất giao hàng đến kho của công ty chúng tôi. Hàng hoá đó là bao bì để đóng gói hàng gia công. Cho tôi hỏi khi khai thuế nhà thầu thì hàng hoá đó sẽ chịu những loại thuế nào? Tôi có phải kê khai thuế GTGT không? do trên tờ khai nhập khẩu mục
Trường em thu học phí bao gồm cả không chính quy và chính quy mà trong phần mềm mới 3.3.0 chỉ có " học phí ( không bao gồm học phí giáo duc không chính quy) theo mẫu 02/PHLP. cho em hỏi giờ phải nộp tờ khai thuế phí, lệ phí như thế nào . và cuối năm em có cần là TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ LỆ PHÍ không. em cảm ơn.
Công ty tôi thành lập 01/2011 và được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 2 năm & giảm 50% thuế TNDN 4 năm tiếp theo. Năm 2011 phát sinh lãi,năm 2012 phát sinh lỗ,năm 2013 phát sinh lỗ. năm 2014 phát sinh lãi. Vậy mong CQT trả lời cụ thể công ty tôi sẽ bắt đầu áp dụng giảm 50% thuế TNDN từ năm nào.Trân trọng cảm ơn!
Kính gửi cục thuế Bình Phước Công ty em mới thành lập tháng 4/2014, trụ sở tại Thôn thuận Thành 2, Xã Thuận lợi, H. Đồng Phú, T. Bình phước. Theo thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư các ưu đãi về thuế được hưởng theo chính sách ưu đãi đầu tư theo quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013. Nhưng em không biết là công ty em sẽ được miễn giảm
Xin chào cục thuế bình phước. Công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, cho công ty tôi xin hỏi: khi công ty tôi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng khi đi qua trạm thu phí, hóa đơn thu phí là giá đã có thuế giá trị gia tăng. vậy xin hỏi cục thuế là khi khai trên hồ sơ khai thuế 01/GTGT Công ty tôi khai phí qua
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Theo thông tư 151/2014 hướng dẫn nghị định số 91/2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Tại điều 1 khoản 2.31 điều 4 " Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia
Công ty tôi có thuê văn phòng với mức 5triệu đồng/ tháng. Nhưng theo thông tư mới thì tiền thuê nhà dưới 8.5 triệu đồng/ tháng thì không được cấp hóa đơn lẻ do chi cục thuế cấp để Công ty hạch toán khoản chi phí thuê nhà nói trên. Vậy công ty tôi phải hạch toán như thế nào với khoản tiền thuê nhà nói trên để được tính là chi phí hợp lý. Các khoản
Cty tôi thành lập tư năm 2012, nay có 1 cổ đông sáng lập chiếm 25% vốn điều lệ, Nay muốn sang nhượng lại phần vồn góp cho người khác, giá sang nhượng đúng bằng số tiền góp: 2.5oo.ooo.ooo . Xin hỏi vậy người này có phải nộp thuế TNCN không? Và sô tiền nộp sẽ là bao nhiêu?
Chào các anh/chị cục thuế Bình Phước! Tôi có một vấn đề mong các anh chị tư vấn, hướng dẫn giúp. Doanh nghiệp tôi kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng hạt điều, thuế suất thuế gtgt cho mặt hàng này ở khâu xuất khẩu là 0%, còn với hàng bán cho các doanh nghiệp trong nước tôi được biết là hàng không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế, vì thế hằng
khai thuế GTGT đúng thời điểm nhưng đã kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2011 nên không truy thu, chỉ tính phạt nộp chậm cụ thể: 601.790 2. Chênh lệch tăng thu nhập chịu thuế 388.250.000đ do hạch toán sổ sách doanh thu bán hàng , dẫn đến truy thu thuế TNDN là: 97.062.500đ 3. Tiền phạt 1 lần là: 97.062.500đ 4. Tổng số tiền truy thu và tiền
Xin cho hỏi: DN tôi không thuê lao động ngoài chỉ có chồng tôi và tôi làm việc chồng tôi là chủ của doanh nghiệp khi làm BCTC tôi kê khai lương hai vợ chồng là 52.000.000 đồng/ năm Vậy tôi có phải làm quyết toán thuế TNCN cho hai vợ chồng tôi không? Nếu bây giờ nộp quyết toán TNCN vậy có bị phạt không ? và mức phạt là bao nhiêu ? Xin cám ơn
Năm 2013 Tôi làm kế toán có ký hợp đồng năm cho 3 doanh nghiệp khác nhau, thu nhập của doanh nghiệp thứ nhất trả là 1.500.000 đồng/ tháng; Doanh nghiệp thứ 2 trả thu nhập là 1.800.000 đồng/tháng; Doanh nghiệp thứ 3 trả thu nhập là 2.000.000 đồng cộng 3 doanh nghiệp trả thu nhập là 5.300.000 đồng; tổng thu nhập 1 năm là 63.600.000 đồng. Vậy Tôi có
trình này đưa vào kê khai khấu trừ thuế và làm chứng từ của công trình dỡ dang thì có đúng theo luật thuế GTGT không? Xin được sự tư vấn của cục thuế Chân thành cảm ơn
/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).
2. Về hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu