Xin chào cục thuế bình phước. Công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, cho công ty tôi xin hỏi: khi công ty tôi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng khi đi qua trạm thu phí, hóa đơn thu phí là giá đã có thuế giá trị gia tăng. vậy xin hỏi cục thuế là khi khai trên hồ sơ khai thuế 01/GTGT Công ty tôi khai phí qua
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Công ty em mới thành lập tháng 8/2014, trụ sở tại KCN Minh Hưng-Hàn Quốc. Theo thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư các ưu đãi về thuế được hưởng theo chính sách ưu đãi đầu tư theo quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013. Nhưng em không biết là công ty em sẽ được miễn giảm thuế TNDN trong bao nhiêu năm ? Mong quý Anh/chị Cục Thuế thông tin
Công ty chúng tôi là Công Ty kinh doanh Pano Quảng Cáo. Hợp đồng làm Pano trong 3 năm. Năm 1 thực hiện( từ 01/01/14 đến 01/01/2015 )có giá trị 2.000.000.000, năm 2 ( 01/01/2015 đến 01/01/2016 ) giá trị 2.000.000.000, năm 3 ( 01/01/2016 đến 01/01/2017 ) giá trị 2.000.000.000. Tổng cộng là 6.000.000.000. Theo như trong hợp đồng thì sau khi ký hợp
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo. Trụ sở chính tại LOng An và chi nhánh tại Đồng Nai. Chúng tôi có các trại nuôi heo đi thuê lại chuồng trại của các công ty chăn nuôi ở địa bàn tỉnh BÌnh PHước. Công ty cho thuê đã thực hiện nghĩa vụ thuế của bên họ. Bên thuê là công ty chúng tôi thả heo vào nuôi và xuất hóa đơn kê khai tập
Kính Gửi! Chi cục thuế Bình Phước Năm 2013Công ty e có mua vật tư (hoá đơn có thuế GTGT) của một cửa hàng.Công ty e đã kê khai thuế và được khấu trừ khoản thuế đầu vào năm 2013.Cửa hàng này không được kê khai thuế GTGT đầu ra nhưng do năm 2013 cửa hàng có đến Chi cục thuế Bình Phước mua hoá đơn và được cục thuế Bình Phước bán nhầm hoá đơn có thuế
Chào các anh chị cục thuế tỉnh Bình Phước, tôi có một vấn đề mong các anh chị giúp đỡ. Công ty tôi vừa rồi có thuê nhân công sửa chữa nhà xưởng với chi phí khoảng 200tr, trong đó chi phí mua vật liệu chúng tôi có đầy đủ hóa đơn, còn chi phí thuê nhân công, chúng tôi khoán cho một người nhận công trình, người này đứng tên nhận tiền sau đó chi trả
Theo Luật bảo vệ môi trường: "việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại chỉ được phép thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại". Ở đây em hiểu riêng về tác nghiệp vận chuyển: đơn vị vận chuyển phải có giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại. Nhưng Công ty em có chất thải rắn công nghiệp thông thường, cụ thể là
Theo thông tư sửa đổi 119 mới ra có hiệu lực ngày 1/9/2014.Vậy cho mình hỏi Công ty mình tháng 8 vừa rồi đã đăng ký phương pháp "trực tiếp" giờ muốn đổi sang phương pháp " Khấu trừ" thì làm sao vậy?
Công ty tôi có thuê văn phòng với mức 5triệu đồng/ tháng. Nhưng theo thông tư mới thì tiền thuê nhà dưới 8.5 triệu đồng/ tháng thì không được cấp hóa đơn lẻ do chi cục thuế cấp để Công ty hạch toán khoản chi phí thuê nhà nói trên. Vậy công ty tôi phải hạch toán như thế nào với khoản tiền thuê nhà nói trên để được tính là chi phí hợp lý. Các khoản
thông báo trả lời của Chi cục thuế huyện Lộc Ninh thì công ty của tôi không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa nhập khẩu nên không hợp lệ và không được hoàn thuế (theo khoản 2 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013). Nhưng theo điều 4 thông tư liên tịch số: 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN của Bộ Công Thương, Bộ
Xin chào các anh / chị cơ quan thuế, tôi có 1 câu hỏi mong các anh chị hướng dẫn giúp. Công ty tôi sản xuất và chế biến nhân hạt điều.Nhân điều sản xuất tháng 12/2013 có phát sinh chi phí tiền lương đã phân bổ tính giá thành trong tháng 12 (sản phẩm đã được xuất bán trong tháng 12/2013 nhưng sang tháng 1/2014 cty mới chi tiền thanh toán lương
Công ty tôi bán hàng nông sản xuất hóa đơn GTGT trên 20T cho cty A nhung cty này không thanh toán tiền qua chuyển khoản đồng thời công ty nay không đưa háo đơn nay vào kê khai. vậy cty tôi xuất háo đơn này có hợp lệ không. sau này chi cục thuế kiêm tra cty tôi có bi lối gì không.Kính mong cục thuế trả lời cho tôi được biết. Cám ơn các anh chị cục
Xin Cục thuế cho tôi hỏi về thuế TN CN. Tôi có công ty XD và có thuê nhân công trả công nhực. Cuối mổi tuần là công ty lập bảng công và thanh toán tiền công cho từng người, thu nhập mổi người là:1.400.000đồng và cuối tuần tới vẫn thanh toán như vậy . liên tục trong 03 tháng (khoản 12 tuần). Vậy công ty có cần ký hợp đồng với người lao động, đăng
Kính gửi Cục thuế Tỉnh Bình Phước. - Theo quy định hiện hành khi doanh nghiệp xuất bán nông sản chưa qua chế biến , hoặc mới qua sơ chế thông thường cho các công ty thương mại, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Ở phần thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. - Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi : + trường hợp công
Kính gửi Cục thuế Tỉnh Bình Phước. - Theo quy định hiện hành khi doanh nghiệp xuất bán nông sản chưa qua chế biến , hoặc mới qua sơ chế thông thường cho các công ty thương mại, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Ở phần thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. - Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi : + trường hợp công
Doanh nghiệp tôi là DN Tư Nhân mới thành lập, có mua một chiếc xe phục vụ cho kinh doanh nhưng lại đứng tên chủ doanh nghiệp ( chỉ có cavet xe không có hoá đơn, hợp đồng )thì có được đưa vào tài sản của công ty không, nếu góp vào vốn cty thì có được khấu hao TSCĐ không.Xin cám ơn
Kính gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Công ty chúng tôi thành lập được một năm nhưng do máy móc thiết bị không đặt công suất nên công ty chúng tôi giải thể. Vậy khi giải thể Công ty chúng tôi có được hoàn những loại thuế gtgt đầu vào cụ thể như sau: 1. Linh kiện máy móc công ty mua về là tách rời các chi tiết ,về lắp ráp lại một máy hoàn chỉnh có
Công ty chúng tôi có ông A là người nước ngoài làm việc từ từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2014 (Ông A đã cư trú, kể từ tháng 6 Ông A không phát sinh thu nhập tại Việt Nam). Khi quyết toán thuế TNCN năm 2013, KTT vẫn quyết toán ông A trong 2 tháng đã phát sinh ở năm 2013 Vậy cuối năm 2014 này tôi sẽ quyết toán 6 tháng còn, có đúng không? Việc quyết
Chào chương trình năm 2013 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu dưới 1 tỷ nên năm 2014 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Vậy nếu năm 2014 Công ty em có doanh thu trên 1 tỷ thì năm 2015 có được đăng ký áp dụng lại hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ không? Xin cảm ơn