Chào chương trình năm 2013 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu dưới 1 tỷ nên năm 2014 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Vậy nếu năm 2014 Công ty em có doanh thu trên 1 tỷ thì năm 2015 có được đăng ký áp dụng lại hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ không? Xin cảm ơn
Công ty em là công ty nước ngoài, giám đốc đều là người nước ngoài. Từ tháng 1-> tháng 8/2013 giám đốc A ( Ông B đã về nước và đã về hẵn) Từ tháng 9 -> tháng 12/2013: giám đốc B. Vậy khi em quyết toán cho ông A: giảm trừ bản thân 12 tháng, ông B: 2 tháng Như vậy có đúng ko? Lưu ý: ông A và ông B đều là nước ngoài và đều có cư trú tại Việt Nam
(mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này..”.
Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, về Thuế giá trị gia tăng, quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“Điều 15. Điều kiện
Tôn có 2 vấn đề rất mong chi cục thuế giải đáp: 1.Công ty tôi thành lập năm 2013, giấy phép kinh doanh ngày 16/05/2013. Lúc đăng ký hồ sơ thuế ban đầu cty đăng ký hình thức ghi sổ kế toán là Chứng từ ghi sổ, nay cty muốn đổi sang hình thức Nhật ký chung, vậy xin hỏi chi cục thuế thì cty có được phép thay đổi không và nếu được thì cần làm những thủ
Xin cho hỏi: DN tôi không thuê lao động ngoài chỉ có chồng tôi và tôi làm việc chồng tôi là chủ của doanh nghiệp khi làm BCTC tôi kê khai lương hai vợ chồng là 52.000.000 đồng/ năm Vậy tôi có phải làm quyết toán thuế TNCN cho hai vợ chồng tôi không? Nếu bây giờ nộp quyết toán TNCN vậy có bị phạt không ? và mức phạt là bao nhiêu ? Xin cám ơn
Năm 2013 Tôi làm kế toán có ký hợp đồng năm cho 3 doanh nghiệp khác nhau, thu nhập của doanh nghiệp thứ nhất trả là 1.500.000 đồng/ tháng; Doanh nghiệp thứ 2 trả thu nhập là 1.800.000 đồng/tháng; Doanh nghiệp thứ 3 trả thu nhập là 2.000.000 đồng cộng 3 doanh nghiệp trả thu nhập là 5.300.000 đồng; tổng thu nhập 1 năm là 63.600.000 đồng. Vậy Tôi có
trình này đưa vào kê khai khấu trừ thuế và làm chứng từ của công trình dỡ dang thì có đúng theo luật thuế GTGT không? Xin được sự tư vấn của cục thuế Chân thành cảm ơn
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi
Công ty Tôi đang ở Đồng Xoài thông thường thi công các công trình xây dựng từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh khi thanh toan tiền với chủ đầu tư đều bị kho bạc trích lại 2% từ năm 2011 nhưng công ty đã thiếu sót không hạch toán phần tiền thuế GTGT đã được kho bạc trích lại 2%. Vậy công ty xin được hỏi nếu công ty hạch toán thiếu sót phần thuế
Xin cho hỏi Trong bảng cân đối kế toán năm 2012 (mẫu B-01/DNN) tôi điền sai vị trí của phần tài sản ( thay vì số liệu điền tại mã 248 thì tôi điền vào mã 241 ) Nay tôi muốn sữa lại trên bảng cân đối kế toán năm 2013 có được không ? Có phải làm lại bảng cân đối kế toán năm 2012 nộp lại cho cơ quan thuế không ? Xin cám ơn
Trường hợp công ty tôi cũng giống câu hỏi 337, nhưng tôi không rõ là khi hoàn lại tiền nộp thừa (do bên Kho bạc trích 2%) thì cơ quan thuế có phải kiểm tra hồ sơ kế toán của công ty rồi mới được hoàn không? Ngoài ra nếu công ty tôi muốn cấn trừ với các loại thuế khác như Thuế Môn bài, TNDN có được ko? Rất mong được quý cơ quan giải đáp. Tôi xin
Kính gửi: Chương trình hỏi đáp chính sách thuế của Cục thuế tỉnh Bình Phước, xin chương trình cho em hỏi về thuế TNCN như sau: Công ty em thực hiện chế độ giao khoán cho đội thiết kế (5 người, có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn), cụ thể như sau: Hợp đồng kinh tế Công ty em ký với Chủ đầu tư là: 500.000.000đ, Công ty em khoán lại cho
Công ty tôi năm 2012 doanh thu dưới 20 tỷ. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi khi quyết toán thuế năm 2013 thì công ty tôi có được áp dụng thuế suất 20% không? Với doanh thu công ty tôi năm 2013 trên 20 tỷ. Mong Cục Thuế trả lời giúp công ty.
Đơn vị chúng tôi thực hiện nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ. Thực hiện chế độ kế toán theo QĐ 48, xin hỏi như sau. 1/ Về quyết toán thuế TNDN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013, DN chịu thuế suất 25%, 6 tháng cuối năm chịu thuế suất 20%. Vậy tôi phải quyết toán trên tờ khai thuế TNDN như thế nào? 2/ Về quyết toán thuế TNCN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013
Chào các anh chị: Công ty tôi có vấn đề cần sự tham khảo ý kiến của cục thuế: Cụ thể là theo Thông tư 141 thì công ty tôi có Doanh thu năm 2012 là dưới 20 tỷ, cho thấy công ty hiện tại đủ điều kiện áp dụng thuế suất TNDN 20%. nhưng vào năm 2013 Doanh Thu của Công Ty vượt quá 20 tỷ và khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2013 Doanh Thu có được áp
Tôi là con út trong gia đình sáu anh chị. Vợ chồng tôi cùng hai con ở chung với bố mẹ tôi, có chung hộ khẩu và cùng đứng tên ký hợp đồng thuê nhà của Nhà nước. Hợp đồng ký từ năm 1983 (hợp đồng xanh trên 60 tháng). Năm 2002 mẹ tôi mất, năm 2007 bố tôi mất. Sau đó, gia đình tôi (vợ tôi và hai con tôi) đã ký hợp đồng mua nhà của Nhà nước theo