Cty em mới thành lập , khi mua hóa đơn GTGT ở trên thuế về và xuất HĐ GTGT các mặt hàng như: bã mỳ sấy, khoai mì củ, bã mì khô, phải chịu thuế Suất là bao nhiêu, và viết thể hiện trên hóa đơn như thế nào?
Doanh Nghiệp thu mua lá buông tư biên giời CPC mua của dan cư biên giới, làm tờ khai nhập khẩu tại hải quan có nộp 5% thuế GTGT hỏi DN có được khấu trừ 5% tiền thuế GTGT không ? ( mua của dân cư biên giới trên 20 triệu không có chứng từ chuyển khoản)
Xin chào CT! tôi mới vào làm kế toán ở công ty SX-DV-TM, ngành nghề chính là trồng rừng nguyên sinh, không chịu thuế suất thuế GTGT(thuế GTGT 0%), như vậy đối với hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (thuế GTGT 10%) thì hạch toán phần thuế GTGT đó như thế nào, có phải cho hết vào chi phí không? do công ty đã nộp tờ khai thuế
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ
Kính chào Cục Thuế! Công ty tôi có đề nghị hoàn thuế năm 2014, có đoàn kiểm tra đến, do có 2 hoá đơn hết hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán nên bị loại ra, trên tờ khai cũng loại ra khoản tiền đó. Bây giờ công ty chúng tôi làm phụ lục gia hạn thanh toán, vậy chúng tôi có được hoàn tiền thuế GTGT 2 hoá đơn đó hay không? giờ chúng tôi điều chỉnh
GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. Nhưng trên tờ khai hải quan thuế GTGT là 0 thì khi tính thuế nhà thầu chúng tôi có phải tính thuế GTGT hay không? Nếu hàng hoá đó có phát sinh thuế GTGT thì bên phải chịu là Hải quan khi làm tờ khai như vậy hay là sai sót khi chúng tôi tính thuế nhà thầu? Mong cho chúng tôi được rõ vấn đề này. Cảm ơn rất nhiều!
Doanh nghiệp em mua mặt hàng lá buông tại biên giới Camphuchia mua của dan cư biên giớ không có Tài khoản thanh toán ngân hàng vậy khi làm tờ khai nhập khẩu có đóng thuê GTGT hàng nhập khẩu,như vậy doanh nghiệp có được khấu trừ Thuê GTGT hàng nhập khẩu đó không
Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Bình Phước . Công ty chúng tôi muốn hỏi về cách tính số tiền để được hoàn thuế theo tháng đối với trường hợp xuất khẩu . Theo quy định hiện hành số tiền thuế GTGt chưa khấu trừ hết trong tháng trên 300.000.000 ( Ba trăm triệu ) Thì được hoàn thuế theo tháng . Trường hợp tháng 02/2015 số thuế chưa khấu trừ hết là 150
Công ty của tôi có mua 1 lô hàng, hợp đồng 3 bên, công ty nước ngoài là bên xuất khẩu chỉ định cho khu chế xuất giao hàng đến kho của công ty chúng tôi. Hàng hoá đó là bao bì để đóng gói hàng gia công. Cho tôi hỏi khi khai thuế nhà thầu thì hàng hoá đó sẽ chịu những loại thuế nào? Tôi có phải kê khai thuế GTGT không? do trên tờ khai nhập khẩu mục
Công ty tôi kê khai nộp thuế theo quy, do nhầm lẫn nên kế toán đã kê khai nộp theo tháng ( bao gồm tờ khai GTGT tháng 10,11,12/2014). Đến nay chi cục thuế có gửi công văn không chấp nhận tờ khai tháng 10. Xin cho hỏi công ty tôi phải nộp lại theo quý thì đến thời điểm bây giờ nộp có bị xử phạt hay không ?
Cty chính ở đồng nai, chi nhánh ở bình phước là chi nhánh phụ thuộc công ty chính khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở dồng nai và phân bổ cho chi nhánh nộp ở bình phước hàng quý cty chính gửi tời khai và phụ lục kèm theo cho chi nhánh nộp tờ khai lên co quan thuế, theo luật mới chi nộp quyết toán thuế TNDN không phải nộp tơ khai quý. nhung bay giờ
Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Bình Phước Công ty chúng tôi muốn hỏi về thời gian để tính hoàn thuế theo năm . Trong trường hợp hoàn thuế theo năm nhưng có 1 tháng trong đó có số thuế âm trên 300 triệu đã hoàn theo tháng . vậy cho hỏi thời gian hoàn theo tháng đó có được tính trong thời gian 12 tháng để hoàn thuế theo năm không . Ví dụ : Công ty đề nghị
dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót.
Chào bạn !
Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Phước Cục Thuế Bình Phước cho tôi hỏi vấn đề sau: DN Tôi thuộc loại hình DN 100% Vốn đầu tư nước ngoài. tỷ lệ xuất khẩu là 95%. DN Tôi hiện tại đang hoàn thuế GTGT theo tháng tại khoản 4 điều 18 mục 2 chương III thông tư 219. Cục thuế cho DN tôi hỏi: Trong tháng DN có nhập bổ sung thêm máy móc thiết bị để phuc vụ hoạt
Xin chào cục thuế bình phước. Theo thông tư 39. Ngày lập hoá đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sỡ hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. Công ty chúng tôi có nhận được Hoá đơn GTGT đầu vào với ngày hoá đơn là 10/10/2014 và giao ngày cùng ngày. Nhưng phát hiện hoá đơn sai,chưa kê khai thuế. Chúng tôi yêu cầu bên bán xuất lại
tạo TSCD có phát sinh phí vận chuyển là giá FOB (Chi phí vận chuyển cho vào trị giá tính thuế). chi phí vận chuyển này sẽ chia đều bình quân trên máy. Trên Tờ khai xuất nhập khẩu phí FOB chia bình quân cho số lượng máy, nhưng kế toán lại tính phí FOB theo trị giá của từng máy.dẫn đến trị giá của từng máy giữa Tờ Khai và kế toán hoạch toán không giống
Tháng 6 năm 2014, công ty tôi nhận được thông báo ( gọi điện thoại) ngưng sử dụng hóa đơn GTGT, vì còn nợ tiền thuế nhưng không có văn bản hay quyết định gửi đến. Tháng 8/2014, tôi có xuất hóa đơn bán ra và kê khai thuế quý 3, nhưng khi nộp thì cán bộ thuế không nhận,tôi có hỏi vì sao thì được giải thích là công ty nằm trong sách sách nợ thuế
Kính chào cục thuế bình phước. Cho công ty tôi xin hỏi. trước đây công ty tôi theo thông tư 156 thuộc diện khai thuế theo quý, nhưng công ty tôi gửi thông báo cho cơ quan thuế và xin khai thuế gtgt theo tháng. Nay theo thông tư 151 công ty tôi chuyển sang khai thuế theo quý được không, doanh thu cty tôi từ tháng 1