Doanh nghiệp vừa và nhỏ có 100% vốn nước ngoài, có thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN theo Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011; Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hay không? Nếu được giảm thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ như thế nào?
Ông Mai Huy Hậu (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang kinh doanh dịch vụ cho thuê 5 phòng trọ, số tiền thu được khoảng 76.800.000 đồng/năm. Ông Hậu hỏi, ông có thuộc đối tượng chịu thuế không? Nếu có thì ông phải nộp những loại thuế nào?
Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Taihua Việt Nam có 2 vướng mắc như sau, mong được quý cục giải đáp: 1. Công ty chúng tôi có mua nguyên liệu gỗ bồ đề (gỗ tròn nguyên cây )trong nước để sản xuất thành que kem. Hóa đơn gỗ bồ đề mua vào thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Vậy khi chúng tôi xuất bán sản phẩm que kem này thì thuế
. Xin cơ quan Thuế hướng dẫn cho khoản chi phí mua hàng này là chi phí được trừ không? Công ty đã yêu cầu các hộ nông dân lập tài khoản nhưng từ trước đến giờ họ chỉ làm với tiền mặt. Tức là khi mua thóc xong phải trả bằng tiền ngay!
Công ty tôi có mua bánh trung thu để cho CBCNV, tổng số tiền hàng = 30.000.000, thuế GTGT 3.000.000. Theo quy định chúng tôi được khấu trừ thuế đầu vào và phải viết hóa đơn đầu ra cho hàng biếu tặng đúng giá trị và thuế như hóa đơn đầu vào. Xin Cục Thuế hướng dẫn giúp chúng tôi hạch toán đầy đủ ( từ khi mua về đến khi viết hóa đơn cho, biếu
Từ năm 2014, xét hoàn thuế GTGT theo năm, như vậy đối với công ty chúng tôi là hoạt động gia công - sản xuất hàng xuất khẩu thì đây là một trở ngại khó khăn về tài chính. Xin đề nghị cho phép Công ty chúng tôi được hoàn thuế GTGT 6 tháng/lần như những năm trước đây được hay không?
Đơn vị tôi là Công ty TNHH do một cá nhân làm chủ. Trong năm 2015 đơn vị tôi có thuê xe ô tô tải để vận chuyển hàng hóa. Trong đó có thuê xe thuộc quyền sở hữu của Giám đốc chủ sở hữu Công ty. Tài sản này Giám đốc không đưa vào góp vốn, không chuyển đổi đăng ký xe sang tên Công ty. Vậy, chi phí thuê xe ô tô có được tính là chi phí được trừ khi xác
Công ty chúng tôi có đầu tư xây dựng 01 nhà máy. Tôi xin hỏi: việc kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án xây dựng nhà máy có phải làm thủ tục trước khi kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án với cơ quan thuế không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?
Tháng 7 năm 2014 doanh nghiệp chúng tôi có hợp đồng thuê dịch vụ cho CBCNV đi thăm quan, học tập, du lịch tại Thanh Hóa, Quảng Ninh (có hóa đơn GTGT). Đơn vị chúng tôi có được kê khai khấu trừ thuế không? Hóa đơn ăn nghỉ (tham quan, học tập); Hóa đơn vận chuyển khách.
trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp
.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”
Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp tài sản cố định mới mua không đưa vào sử dụng thì công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại thông tư 45/2013/TT
Công ty đang kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng. Theo thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì công ty phải chuyển sang kê khai và nộp thuế GTGT theo quý.Vậy công ty có phải gửi thông báo về chuyển đổi kỳ nộp thuế của Công ty cho cơ quan thuế không? Nếu có thì làm theo mẫu nào? Công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng của
Doanh nghiệp tôi thuê một ô tô con cho giám đốc với tổng giá trị ghi trên hợp đồng là 100trđ/năm. Theo Thông tư 119 thì Công ty tôi không được mua hoá đơn tại Chi cục Thuế. Vậy Công ty hạch toán số tiền 8 trđ/ tháng theo hợp đồng thì Công ty có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ không?
Doanh nghiệp tôi đang xây dựng trường mầm non tư thục, tất cả hàng hoá mua vào như: gạch, đá, cát, sỏi, tôn lợp, thiết bị điện, nước đều có hóa đơn GTGT. Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT?
Công ty có tự khai thác đá và tiếp tục xuất dùng nội bộ để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng là xi măng thì khi xuất đá để phục vụ cho sản xuất có phải tính nộp thuế GTGT?
Đơn vị có một lao động hợp đồng không xác định thời hạn từ năm 2004 đến tháng 11/2013, người này chuyển công tác đến một đơn vị khác? Tháng 02/2014 đơn vị có trả lương quý IV năm 2013 và số lương phân phối lại của năm 2013? Hỏi cách tính thuế TNCN của cán bộ này tại thời điểm chi trả là theo phương pháp lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% khi đơn
Tôi là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng. Vừa qua khi tôi làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh về quận khác và phải làm quyết toán thuế tại cơ quan thuế. Trong quá trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp họ không chấp nhận kê khai của công ty tôi và ấn định mức thuế buộc đơn vị tôi phải nộp là quá cao. Vậy xin hỏi việc họ ấn
Đơn vị có gói cước trọn gói trả trước (ví dụ trường hợp dịch vụ kê khai thuế qua mạng khách hàng trả trước gói 03 năm). Doanh nghiệp sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng và kê khai thuế GTGT theo hóa đơn. Tuy nhiên đây là doanh thu nhận trước nên chỉ được ghi nhận là doanh thu theo tháng (sau khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ của từng tháng mới