Tôi là cư dân mua nhà tại chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chúng tôi đã mua nhà từ năm 2012, nhận và ở từ tháng 10/2013, biết thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ từ năm 2015. Tuy nhiên, khi tôi đi làm giấy tờ để xin cấp giấy chứng nhận thì nhận phản hồi là: các căn hộ dưới 45m chưa có công văn được phép
Ông Nguyễn Quang Lộc locheco@yahoo.com h ỏi Kính gửi Sở TNMT! Chúng tôi là chủ của 31 căn hộ trong tòa nhà A2, chung cư 151A, Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Qua hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với Công ty cổ phần 118, nay là Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng Alphanam chúng tôi đã sở hữu 31 căn hộ nói trên được hơn 5
phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt.” Nhưng trong mục 3 khoản 3.1.5 lại qui định : “Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán lập trên cơ sở phạm vi, nội dung công việc quản lý dự án do tư vấn thực hiện, số lượng chuyên
Kính chào cục thuế Bình phước.Cho em xin hỏi cty em là công ty TNHH MTV, đang hoạt động trên đất mang tên của chủ doanh nghiệp. Thuế đất do chủ doanh nghiệp tự đóng vậy công ty có cần phải nộp thêm loại thuế liên quan đến đất gì không? Tài sản trên đất như nhà xưởng, nhà kho, nhà tập thể được sử dụng với mục đích sản xuất của công ty, tài sản đó
phần vượt mức tiêu hao hợp lý không được tính vào chi phí được trừ. Đối với phần chi vượt định mức tiêu hao đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trước đây, DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu
Kính chào các anh chị. cho em hỏi là công ty em bên thi công xây dựng công trình. tiền lương thực tế trả cho 1 người/công là 200.000 nhưng trong bảng dự toán công trình thì 1 người/ công là 125.000. Như vậy phần vượt thành tiền so với dự toán có được đưa vào chi phí hợp lý không?( Tổng số công của 1 công trình thực tế không vượt so với công trong
tiêu chuẩn sẽ được quân đội cấp 50 mét vuông. Từ năm 1986 gia đình chúng tôi đã cơi nới diện tích lên 47 mét vuông và hằng năm đều đóng thuế với diện tích 47 mét vuông. Tôi muốn hỏi trong trường hợp cụ thể gia đình tôi thì khi xin cấp sổ đỏ sẽ phải đóng những khoản lệ phí nào? Hiện nay toàn bộ khu tập thể của chúng tôi và các khu tập thẻ quân đội khác
Cho tôi hỏi về vấn đề chi phí hợp lệ được trừ.Năm 2012 Công Ty tôi có mua hàng 150.000.000 là hóa đơn bán hàng (hóa đơn chịu thuế trực tiếp), tại thời điểm đó đã thanh toán 100.000.000,vì lý do chất lượng hàng và thỏa thuận nên tới tháng 04/2015 công ty tôi mới thanh toán số tiền 50.000.000 còn lại bằng tiền mặt,không thực hiện chuyển khoản, theo
cụm “không hạch toán riêng được” là như thế nào? Xin Cục thuế cho ví dụ trường hợp nào thì doanh thu đó không hạch toán riêng được? 2. Xin cho hỏi thêm: Khi bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ thì đồng thời thay đổi luôn mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo đúng thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27
Kính chào Cục Thuế BP, Xin Cục thuế giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Công ty tôi thuộc Công ty cổ phần, vốn điều lệ đã góp đủ. sau đó cty có vay tiền ngân hàng, vậy lãi vay có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? cho tôi hỏi thêm, có lấy số tồn quỹ Tiền mặt để làm căn cứ để loại bỏ lãi vay là chi phí không liên quan đến hoạt động
Kính gửi:Anh (chị) cục thuế tỉnh Bình Phước Nhờ tư vấn trường hợp sau: Năm 2012 công ty có phát sinh 01 hóa đơn bán hàng thông thường với giá trị là:150.000.000đồng. Trong năm 2012 đã thanh toán 50.000.000đồng. Cho đến tháng 02 năm 2015 mới thanh phần còn lại là:100.000.000đồng Vậy cho em hỏi phần thanh toán nợ 100.000.000đồng có được tính vào chi
Xin chào CT! tôi mới vào làm kế toán ở công ty SX-DV-TM, ngành nghề chính là trồng rừng nguyên sinh, không chịu thuế suất thuế GTGT(thuế GTGT 0%), như vậy đối với hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (thuế GTGT 10%) thì hạch toán phần thuế GTGT đó như thế nào, có phải cho hết vào chi phí không? do công ty đã nộp tờ khai thuế
dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng’’. Hàng hoá được giao đến công ty chúng tôi, chúng tôi tính thuế nhà thầu chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp. Do theo TT103 điều 6 khoản 2 thì thuế
Công ty của tôi có mua 1 lô hàng, hợp đồng 3 bên, công ty nước ngoài là bên xuất khẩu chỉ định cho khu chế xuất giao hàng đến kho của công ty chúng tôi. Hàng hoá đó là bao bì để đóng gói hàng gia công. Cho tôi hỏi khi khai thuế nhà thầu thì hàng hoá đó sẽ chịu những loại thuế nào? Tôi có phải kê khai thuế GTGT không? do trên tờ khai nhập khẩu mục
Các thành viên công ty (Cty Cổ Phần) muốn góp vốn kinh doanh bằng hiện vật là CCDC, TSCĐ như máy tính,.... nhưng tài sản này không có hóa đơn đỏ để chứng minh giá trị mua hàng. Nếu làm Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì tài sản góp vốn này có được chấp nhận không ? và chi phí phân bổ và khấu hao có được coi là cp được trừ
Xin hỏi Cục thuế? Dịch vụ công cộng Công ty Tôi ký hợp đồng với một đơn vị Nhà nước là hoạt động không chịu thuế GTGT. Vì một lý do khách quan Công ty Tôi không thực hiện được mà phải ký giao lại cho một đơn vị khác thực hiện thay cũng bằng đúng giá trị đó. Xin hỏi Cục thuế, khi giao lại thì dịch vụ này có phải chịu thuế GTGT không?
Xin chào cục thuế bình phước. Theo thông tư 39. Ngày lập hoá đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sỡ hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. Công ty chúng tôi có nhận được Hoá đơn GTGT đầu vào với ngày hoá đơn là 10/10/2014 và giao ngày cùng ngày. Nhưng phát hiện hoá đơn sai,chưa kê khai thuế. Chúng tôi yêu cầu bên bán xuất lại
trạm thu phí vào bảng kê hàng hóa dịch mua vào, như vậy đúng hay sai. và công ty tôi khai như vậy có bị xuất toán thuế GTGT khi cơ quan thuế kiểm tra không vậy. chi phí đó có được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN không vậy. xin chân thành cảm ơn cục thuế đã giải đáp thắc mắc của tôi. xin trân trọng kính chào
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Xin cho hỏi công ty em thuộc khai thuế GTGT theo quí , áp dụng phương pháp khấu trừ Trong tờ khai thuế GTGT quí 4/2013 em bỏ xót 2 hóa đơn đầu vào tổng cộng là 5.000.000 đồng Nay em kê khai 2 hóa đơn này vào tờ khai (bảng kê mua vào )của quí I/2014 có được không ? xin cám ơn