Cho em hỏi Công ty em xuất hóa đơn cho 1 văn phòng đại diện của nước ngoài từ trước đến giờ toàn là tính thuế 10%, nhưng nay bên văn phòng đại diện nước ngoài đó họ yêu cầu xuất hóa đơn cho họ với mức thuế 0%, họ gửi kèm các văn bản của các văn phòng đại diện khác cũng xuất hóa đơn 0% theo thông tư 129. Vậy bây giờ em xuất hóa đơn cho họ với
thực hiện thủ tục khai báo thuế. Như vậy trong trường hợp này em cần xử lý hóa đơn bị sai như thế nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp em. Xin cám ơn (Liên,lien***@gmail.com)
suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)"
Như vậy, trong trường hợp của công ty bạn, hóa đơn có sai sót có thể hủy bỏ, tuy nhiên cần xem xét việc đã
Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thức Hoài (Quảng Ninh) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung nội dung về thuế tiêu thụ đặc biệt trên hóa đơn, theo đó: Có cần bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt trên hóa đơn?
theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
- Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi
Anh Chị! Cho em hỏi, em đang thắc mắc một vài vấn đề như sau: 1. Cty là chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội( 2 Block nhà bao gồm : 300 phòng cho thuê và 1 nhà trẻ, căn tin, ki ốt...) thuộc dự án Khu lưu trú công nhân. - doanh thu cho thuê nhà ở xã hội : thuế suất 5% -doanh thu cho thuê nhà trẻ, ki ốt, căn tin..: áp dụng mức thuế GTGT là bao nhiêu
Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định.
“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế
Gia đình tôi đang có kế hoạch mua căn hộ chung cư 60m2, giá là 12 triệu/m2 tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông. Vậy xin hỏi khi mua chung cư thì mức thuế giá trị gia tăng chúng tôi phải đóng là bao nhiêu?
dấu công ty đóng chùm lên chữ ký này chứ không đóng dấu treo góc bên trái của hóa đơn. Hóa đơn này phía khách hàng tháng 8 nhận được hóa đơn thì không chấp nhận hóa đơn do sai mã số thuế (là do ban đầu khách hàng đưa thông tin mã số thuế bị sai); và đóng dấu sai vị trí. Khách hàng yêu cầu bên công ty tôi xuất lại hóa đơn mới. Xin hỏi: Trường hợp công
sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không
Trường hợp người bán xuất hóa đơn cho chúng tôi nhưng hóa đơn bị sau mã số thuế, người bán đã kê khai thuế thì giải quyết thế nào? Mong Ban biên tập hướng dẫn giúp tôi cách xử lý trường hợp này. Xin cảm ơn!
Chào chị ! Em có trường hợp này chị tư vấn giúp em với .. Hóa đơn bên em là hóa đơn in ( thông tin khách hàng gồm có : họ tên người mua hàng, tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ...) các khoản trên hóa đơn tên công ty, mã số thuế, địa chỉ em ghi đúng tên người mua NHƯNG TÊN NGƯỜI MUA HÀNG EM LẠI NHẬP SAI MÀ KHÔNG ĐỂ Ý. LÚC IN HẾT XONG EM THẤY TÊN
Tôi có mua lô đất dự án ở Đức Hoà Long An giá 408 triệu đồng đơn giá 5.100 triệu đồng mét vuông thanh toán theo tiến độ trong vòng 2năm. Trong hợp đồng có ghi là giá trên bao gồm tiền sử dụng đất và xây dựng cơ sở hạ tầng không bao gồm: thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận chủ quyền và các chi phí khác. Xin hỏi
Gia đình tôi dự định chuyển nhượng một bất động sản (BĐS) là quyền sử dụng đất (SDĐ) gắn với công trình xây dựng trên đất và một công trình xây dựng hình thành trong tương lai (căn hộ chung cư thuộc dự án). Vậy xin hỏi: Thu nhập tính thuế từ việc chuyển nhượng BĐS trong trường hợp này được pháp luật quy định như thế nào?
đầu tư của Nhà nước;
- Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.
d) Thuế giá trị gia tăng:
Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu
thuê tài sản do môi giới mang lại trong năm.
Đối với khoản chi môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố: mức chi hoa hồng môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản qua môi giới.
- Chi bảo vệ cơ quan; chi cho công tác quốc phòng, an
Công ty thành lập năm 2013, thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, năm 2015 Cục Thuế tỉnh Sơn La có công văn yêu cầu chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Xin hỏi doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN không?
Xin chào luật sư! Công ty tôi đã đặt in xong hoá đơn GTGT và chuẩn bị phát hành vào tháng tới nhưng hiện nay tôi vẫn băn khoăn vấn đề sau: Công ty tôi có các đơn vị trực thuộc, sử dụng chung mã số thuế với Công ty. Nên khi tạo mẫu hoá đơn tôi đã in mã số của đơn vị chủ quản lên trên phía bên phải và bên dưới phần dành cho người bán hàng tôi lại in
hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm