trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:
Toàn bộ số tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ tiếp nhận (không bao gồm thuế GTGT theo quy định) được ghi nhận là nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán và xử lý như sau:
+ DATC hạch toán 30% số tiền thu được từ việc thu hồi, xử lý nợ tiếp nhận
hạch toán phù hợp với quy định tại Điều 9 Thông tư 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:
Toàn bộ số tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ tiếp nhận (không bao gồm thuế GTGT theo
Công ty mình có kinh doanh mặt hàng cọc tre, mình đang băn khoăn không biết nó là mặt hàng thuế suất 5% hay là mặt hàng không chịu thuế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp mình thắc mắc này được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Doanh nghiệp của tôi được cấp đăng ký kinh doanh từ 2015. Từ đó tới nay doanh nghiệp chưa đặt in hóa đơn GTGT, vậy việc đặt in và in hóa đơn có ảnh hưởng gì tới doanh nghiệp không (hiện tại doanh nghiệp chưa có nhu cầu xuất hóa đơn vì doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành
Hiện tôi đang xây dựng căn nhà có tổng diện tích là 240m2. Tôi đã có giấy phép xây dựng. Vậy xin Ban biên tập Thư Ký Luật cho tôi biết tôi phải nộp các khoản thuế thay cho phía nhà thầu xây dựng là bao nhiêu tiền và khi hoàn thành công trình thì làm thủ tục hoàn công như thế nào, tôi có phải nộp thêm khoản gì nữa không? Mong nhận được tư vấn
Hiện tôi đang xây dựng căn nhà có tổng diện tích là 240m2. Tôi đã có giấy phép xây dựng. Vậy xin Ban biên tập cho tôi biết tôi phải nộp các khoản thuế thay cho phía nhà thầu xây dựng là bao nhiêu tiền và khi hoàn thành công trình thì làm thủ tục hoàn công như thế nào, tôi có phải nộp thêm khoản gì nữa không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên
Tôi có một tiệm Internet ở vùng ven thị xã mới mở, đã đi đăng kí thuế. Mỗi tháng tôi đóng 588.000VNĐ thuế khoáng (420.000VNĐ thuế GTGT+168.00VNĐ TNCN) và thuế môn bài 1 triệu/năm. Nhưng thực tế mức thu nhập thấp hơn nhiều (trung bình 4-5 triệu/tháng). Hỏi làm thế nào để không phải nộp thuế khoáng nữa? Vì chắc rằng kinh doanh ở đây không thể đạt
Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Tình, đang sinh sống tại Bình Dương. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao được quy định như thế nào? Và
Căn cứ khoản 2, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quy định.
“ Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc …; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng
Xin hỏi Cục thuế sự việc như sau: Công ty Tôi đang ở Đồng Xoài thông thường thi công các công trình trên địa bàn tỉnh khi thanh toan tiền với chủ đầu tư đều bị kho bạc trích lại 2% sau đó về kê khai trên mẫu 05 để khấu trừ lại. Tuy nhiên lần này thì khác, Cty Tôi ký hơp đòng với Ban dân tộc huyện Bù Gia Mập về việc cung cấp cây Cao su giống để
Tôi đã cài đặt phần mềm HTKK 3.2.2 hoặc 3.2.1 . nhung khi vào phân kê khai thuế GTGT thi phan mềm bao " đã tồn tại tờ khai tháng xin nhập chon kê khai tháng " . Xin cho hoi phải cài đặt lại như thế nào . Du từ tháng 01/2014 đến nay chưa kê khai tháng nào cả Xin cảm on
Công ty của tôi kinh doanh khai thác cát xây dựng có các khoản phải nộp như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Cụ thể: Năm 2014 công ty nợ thuế tài nguyên phải nộp là: 150.000.000 đồng; Nợ phí bảo vệ môi trường phải nộp là: 110.000.000 đồng. Năm 2015 Công ty mới nộp dứt điểm các khoản nợ trên vào ngân sách nhà nước. Về chứng từ để hạch toán
cty them 3 tỷ để thực hiện giai đạon tiếp theo và yêu cầu xuất hóa đơn là 5 tỷ, công ty chúng tôi đã xuất 1 tờ hđ 5 tỷ vào ngày 31/12/2014 và đã kê khai thuế GTGT. Nhưng cho tôi hỏi tôi hoạch toán 2 tỷ vào Doanh thu đạ thực hiện (511) để tính TNDN 2014 và 3 tỷ vào Doanh thu chưa thực hiện (3387) để không tính vào TNDN 2014, qua năm 2015 khi nào
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có được gạch xoá không? Công ty chúng tôi có nhận thu hộ cho một công ty khác, chúng tôi xuất hoá đơn và thu hộ. Do hoá đơn ghi tên công ty chúng tôi nên chúng tôi có được ghi nhận doanh thu và kê thuế gtgt không? nếu không thì chúng tôi phải xử lý như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm từ quý cục thuế
Công ty có mua bánh trung thu cho các đối tác kinh donh và cong nhân viên . Xin hỏi chi phi trên có đước đưa vào chi phí hay không . Thuế GTGT chi phí mua bánh trung thu cho những đối tựơng trên có được khấu trừ không . Xin trân trọng cảm ơn!
Vậy tôi có cần huỷ hoá đơn GTGT của tháng 01 hay không?( hoá đơn xuất bán lẻ và đã khai báo thuế), hay làm biên bản điều chỉnh hoá đơn đã xuất ở tháng 01 Xin cám ơn
Kính chào cục thuế bình phước cho tôi xin hỏi. công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, hiện nay tôi đang có dự định thuê xe của ông A 3 chiếc xe mỗi tháng 8 triệu,một năm là 96 triệu như vậy theo thông tư 78 công ty tôi được lập bảng kê theo mẫu thông tư 78 không, chi phí thuê xe và chi phí xăng dầu sữa chữa xe
Xin hỏi Cục thuế BP: Công ty Tôi có mua bảo hiểm thân xe. Xe Cty bị tai nạn giao thông, Công ty bảo hiểm không sửa xe mà chuyển tiền vào tài khoản của Công ty. Như vậy Công ty có phải xuất hóa đơn không? Khoản tiền này có phải hạch toán vào thu nhập khác không?
Cuối năm,Công Ty tôi có mua bia và nước ngọt để làm quà tặng cho khách hàng. Hỏi có được tính vào chi phí và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản chi này không? Cảm ơn