kính chào luật sư, cty tôi trong năm rồi có phát sinh những khoản doanh thu, tuy nhiên do sơ suất nên tôi chưa xuất hóa đơn và chưa ghi nhận những khoản doanh thu này. trong năm nay tôi xuất hóa đơn cho những khoản doanh thu đó và ghi nhận doanh thu để nộp thuế. như vậy tôi có bị cho là trốn thuế không ? và tôi bị phạt như thế nào ? kính mong
khi khách hàng thanh toán tiền hàng, tôi yêu cầu khách hàng xuất lại hóa đơn cho các khoản chiếc khấu thì khách hàng trả lời là theo quy định của pháp luật hiện nay thì không xuất hóa đơn cho các khoản chiếc khấu, như vậy là đúng hay sai. tôi đã tìm hiểu luật nhưng không thấy mong luật sư giải đáp giúp tôi.
Ông Vũ Việt Cường (Hà Nội) đang làm kế toán cho một Công ty cổ phần đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xuất hóa đơn bán hàng theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Theo phản ánh của ông Cường, hàng tháng Công ty viễn thông xuất cho công ty của ông một hóa đơn tổng cước của tất cả
Tình hình là như thế này, trong 2 năm trở lại đây vì công ty làm ăn thua lỗ dẫn tới việc không nộp thuế, và bị xử phạt, bên em có xin nộp trước phân nửa số tiền phạt để có thể xuất hóa đơn để thu hồi nợ, nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận. Vì để thu hồi nợ, bên em vẫn xuất hóa đơn với số tiền hơn 2 tỷ. Cho em hỏi với tình hình như vậy thì
Tôi có nghe nói về việc xuất hoá đơn với phần chiết khấu thương mại theo từng thời kỳ (1tháng). Trong tháng tổng hợp doanh số - CKTM và đến cuối tháng xuất 1 hoá đơn CKTM riêng, (không gộp chung vào hoá đơn bán hàng lần cuối vì sẽ bị làm âm (-) hoá đơn bán hàng). Tuy nhiên tôi chưa rõ khi lên bảng kê khai thuế thì hoá đơn âm xuất cho CKTM như
Hiện tại công ty tôi đang có một hợp đồng ký kết với công ty Hàn Quốc cung cấp hàng hóa đã hoàn thành, nội dung như sau: - Công ty tôi ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho một công ty tại Hàn Quốc. Công ty Hàn Quốc này đã trúng thầu cung cấp thiết bị cho các trường dạy nghề tại Việt Nam. Việc bàn giao và nghiệm thu hàng hóa của hợp đồng này sẽ do
Xin tư vấn pháp luật tư vấn cho 1 vấn đề sau: vợ chồng tôi cưới nhau năm 1987. Sau khi cưới cha mẹ tôi cho 2 vợ chồng tôi một mảnh đất diện tích khoảng 10.000 m2. Vợ chồng tôi có 4 người con gồm 1 trai, 3 gái. Trong thời gian sống với nhau, do cuộc sống khó khăn nên 2 vợ chồng đã quyết định bán 2000m2 đất để lo cho cuộc sống gia đình và các con
Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là: Bên mua thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượng chỉ có 1SP, đơn giá lớn. Nên theo tờ khai đầu vào thì bên tôi phải viết hóa đơn có thể hiện tên máy, số lượng, giá theo 100% giá trị hợp
Các luật sư cho em hỏi Công ty em sử dụng hóa đơn: từ tháng 02 sử dung số 050 - 100, tháng 03, 04 sử dụng từ số 300 - 350. Em đã phát hiện ra là xuất hóa đơn nhảy cóc nên đã lên chi cục thuế hỏi, họ chỉ bảo là phạt từ 3 triệu vnđ đến 5 triệu vnđ và không bảo gì thêm. Vậy cho em hỏi số hóa đơn chưa sử dụng đó giờ phải làm gì? Có cách nào sửa
Tết trung thu vừa rồi công ty em có mua bánh trung thu tặng cho công nhân lô hàng có giá tri 520 triệu. Bên bán hàng xuất cho bên em hóa đơn GTGT 520trieu, nhưng khi em tra MST tren web tong cục thuế: www.gdt.gov.vn , bên bán hàng đăng ký kinh doanh về ngành nghề cung cấp thiết bị tin học, ko có liên quan gì đến bán bánh trung thu Cho em hỏi
Em mua sắt thép để xây dựng nhà ở. Sau khi thanh toán tiền hoá đơn thì bên công ty bán nói chỉ xuất hoá đơn cho công ty chứ không xuất cho cá nhân vì không có mã số thuế. Như vậy có đúng nguyên tắc hay không
Công ty có phát sinh hàng hóa đã bán ra, đã xuất hóa đơn và kê khai thuế, sau đó bị trả lại một phần từ bên mua là đối tượng không có hóa đơn thì việc xử lý hóa đơn và khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng bán bị trả lại được thực hiện thế nào?