Chào các anh chị Cục Thuế tỉnh Bình Phước! Tôi có một vấn đề mong các anh chị giúp đỡ. Công ty tôi là công ty xuất nhập khẩu, vì thế khi bán hàng cho khách hàng nước ngoài, cty tôi không xuất hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn xuất khẩu mà chỉ sử dụng commercial invoice phát hành cho bên khách hàng. Và công ty cũng sử dụng số invoice này để khai báo trên
nộp thuế môn bài, GTGT và TNCN. Ngày 12/12/2013 tôi thấy Tổng Cục Thuế có công văn số 4352/TCT-CS hướng dẫn về việc cấp hoá đơn lẻ đối với doanh thu cho thuê địa điểm đặt trạm phát sóng. Nhưng nay chính sách thuế có thay đổi, như vậy tôi phải kê khai thuế và nộp thuế như thế nào ạ (kê khai loại tờ khai nào? Nộp các loại thuế nào?) Nhờ các chị hướng
và hoạt động, là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập. Công ty liên doanh phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán, chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí phát sinh tại đơn vị mình. Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết
Công ty tôi là công ty xuất nhập khẩu thịt đông lạnh, tôi có bán cho một cửa hàng 30kg thịt bò đông lạnh. Tuy nhiên, khi mang hàng đến cùng hóa đơn, cửa hàng phát hiện hàng sắp hết hạn sử dụng nên trả lại công ty tôi. Vậy bên tôi xử lý hóa đơn đã xuất thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Công ty tôi kinh doanh vàng bạc đá quý và xe máy, vàng bạc đá quý hạch toán trực tiếp, xe máy hạch toán khấu trừ, đơn vị tôi có được sử dụng hóa đơn đặt in không
Công ty được bên bán xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ mua vào có thuế suất ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định. Trong trường hợp này, công ty có được phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà không bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán hay không?
Cty tôi có ký thuê đất của 1 Cty A, de sản xuất, vui lòng cho hỏi chi phí xây dựng gồm thuê hồ (k có hoá đơn), mua xi măng, gạch để xây dựng văn phòng cho nhân viên việc thì những chi phí trên có trừ TNDN không?. Xin chân thành cám on
Chào Anh/Chị! Công ty Tôi có kinh doanh buôn bán với công ty A, Trước khi thực hiện hợp đồng, Cty A tạm ứng cho Công Ty tôi một khoản tiền. Khoản tiền này công ty tôi phải chịu 2 mức lãi suất khác nhau, với ý nghĩa khác nhau: lãi khoán và lãi ứng vốn. Sau đó cty A suất hóa đơn về khoản lãi vay này cho công ty tôi với đồng 1 thuế suất 10%. Xin cho
số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này”
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính);
- Điểm 2.10 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngay 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;
- Điểm 15 Chuẩn mực số 14 (doanh thu và thu nhập khác).
Về nguyên
Chào anh/chị. Anh/chị cho tôi hỏi về thuế GTGT khi tôi thực hiện việc sản xuất phim cho đơn vị khác thì tính thuế như thế nào? Mong sớm nhận được câu trả lời. Chân thành cám ơn!
ĐT. Đối với cục thuế tỉnh ĐT thì cho rằng cty tôi có chi nhánh tại ĐT tuy nhiên không kê khai mà lại kê khai trên HCM thì phải liên hệ với trên HCM để hoàn thuế. Do vậy bây giờ cty tôi chưa bít phải xử lý như thế nào để được hoàn thuế đúng theo quy định. Các hóa đơn đầu vào thì ghi nhận cty tôi là theo địa chỉ trên HCM. Kính nhờ Ban thư ký luật cho
là doanh nghiệp lắp đặt nhà xưởng. Khi doanh nghiệp làm xưởng thì mình xuất kho sử dụng nội bộ có cần xuất hóa đơn không, phải nộp thuế không? Cách hạch toán thế nào cho đúng? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu
Anh/Chị cho em hỏi trường hợp Công ty em ký hợp đồng thuê mặt bằng với Tổ chức công đoàn của đơn vị hành chính sự nghiệp, giá trị hợp đồng 40.000.000 đồng/năm. Vậy: Tổ chức công đoàn có phải mua hóa đơn thanh toán không? Tổ chức công đoàn không có tài khoản ngân hàng thì Công ty em chuyển khoản vào tài khoản chủ tịch công đoàn được không (Trong
Em muốn hỏi về hợp đồng mua bán khi DN mua hàng hóa: Khi mua hàng hóa đầu vào với tổng giá trị hóa đơn dưới 20 triệu thì có cần phải có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua không ạ? Hay chỉ cần hóa đơn GTGT, phiếu thu của bên bán, phiếu chi của bên mua và phiếu nhập kho của bên mua là đủ? Còn với những hóa đơn có tổng giá trị trên 20 triệu thì
động như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.
c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán
Căn cứ Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:
Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo
được xuất hóa đơn GTGT về khoản tiền thuê lại này không? (Nếu trường hợp bên thuê lại là pháp nhân, họ yêu cầu xuất hóa đơn). Hạch toán, khai báo thế nào để không vi phạm. Rất mong được ban tư vấn pháp luật tư vấn. Trân trọng !