Tôi làm tại phòng kế toán của Công ty.Bên công ty tôi thường xuyên cử người đi công tác và có 1 bộ phận chuyên đặt vé máy bay. Khi thanh toán bộ phận này thường đưa hồ sơ thanh toán gồm: thẻ lên máy bay, hành trình bay, HĐ GTGT-Phiếu thu tiền cước vận chuyển(HĐ điện tử tự in và không có mộc của đơn vị xuất). Nhưng HĐ GTGT được đại lý gửi về cho bộ
Xin chào cục thuế. mong cục thuế giải đáp giúp tôi. hóa đơn điện lực có kí hiệu là AA/14E là hóa đơn điện tử có đúng không? làm thế nào để in hóa đơn gtgt điện ra để kê khai thuế được? nếu không, thì hóa đơn điện tử này có thể thay thế hóa đơn gtgt được không? có phải là có hiệu lực pháp lý như nhau không?
Tiền thuê xích lô, tiền thuê xe vận chuyển của cá nhân, tiền gửi hàng cho xe trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không?
Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quy định:
“Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê
, phiếu xuất theo từng đơn đặt hàng). 4. Căn cứ theo bảng giao nhận hàng bên Công ty Quốc Phòng xuất hóa đơn cho đơn vị A (đầu vào). Đồng Thời căn cứ vào hóa đơn trên bên A xuất đơn (đầu ra) cho bên B. Số tiền chênh lệch đầu ra trừ đầu vào bằng không. Như vậy: - Hóa đơn đầu ra của bên A (thuốc nổ) xuất cho bên B và bên B sử dụng hóa trên có hợp pháp
TT153. Xử lý đối với hoá đơn đã lập 1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê
Kính gởi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Xin được tư vấn về hoá đơn, nội dung như sau: Hộ kinh doanh của tôi là Hộ nhỏ, đang sử dụng hoá đơn bán hàng (không phải hoá đơn GTGT). Tháng 12 năm 2012 Tôi lập 2 hoá đơn giao cho 2 khách hàng, hoá đơn số 1178 lập ngày 15 tháng 12 năm 2012, nhưng hoá đơn số 1179 lại lập ngày 14 tháng 12 năm 2012 (lập hoá đơn ghi
Công ty chúng tôi bán hàng xuất hóa đơn và đã báo cáo với cơ quan thuế nhưng sau đó thủ tục không đầy đủ nên chúng tôi hủy việc bán hàng vậy số hóa đơn đã kê khai trên phải xử lý thế nào?
Theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản
Công ty Tôi đã xuất hóa đơn xây dựng cơ bản cho công trình hoàn thành trong tháng 11/2012 ghi trên hóa đơn là Xuất hóa đơn theo Hợp đồng số 01/HĐKT cho bên A giá trị 2 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2013 khi bên A thanh toán yêu cầu xuất lại hóa đơn theo đúng hạng mục công trình với giá trị 2 tỷ không thay đổi. Nhưng 2012 Cty Tôi đã quyết toán thuế rồi
Cho em hỏi chút ạ, công ty em đã xuất hóa đơn trước ngày thông báo phát hành hóa đơn 2 tháng như vậy là vi phạm, bây giờ em làm biên bản thu hồi liên 2 của khách hàng và hủy hóa đơn đó rồi viết lại hóa đơn khác cho khách vậy có được không a? như vậy có vi phạm không a? Luật sư trả lời giúp em với.
Thưa Luật sư: 1. Tháng 7/2011 em xuất hóa đơn đầu ra lặp lại 2 lần. Đến tháng 02/2012 em mới phát hiện ra. Vậy em phải điều chỉnh như thế nào trên báo cáo quyết toán và hồ sơ? 2. Cũng trong tháng này em xuất hóa đơn sai số lượng dẫn đến doanh thu tăng lên? Trường hợp này thì điều chỉnh thế nào ạ? (Hóa đơn xuất khẩu, thuế 0%) Rất mong nhận được
Kính gửi Luật sư! Nhờ Luật sư tư vấn giúp em gấp việc này ạ, bên em có 2 cuốn hóa đơn GTGT nhưng cuốn 1 gần hết thì tờ thứ 49 em xuất ngày 3/12 tờ thứ 50 em xuất ngày 12/12 nhưng có nhân viên khác không để ý đã xuất hóa đơn cuốn thứ 2 số 51 hủy và số 52 xuất ngày 7/12, nên bị lùi ngày ạ, mà Cty kia thì người ta đã báo thuế rồi. Em không biết
Công ty chúng tôi có thuê một địa điểm để làm văn phòng giao dịch, với giá 8 triệu đồng/tháng. Theo hợp đồng thì bên đi thuê chịu tất cả các khoản thuế (cả thuế môn bài). Như vậy công ty chúng tôi có yêu cầu bên cho thuê cấp hóa đơn lẻ không?
Nếu mất hóa đơn thì có thể xin lại liên 1 để sao y bản chính được không? Thủ tục như thế nào và căn cứ văn bản pháp luật nào để thực hiện? Có bị phạt không?
Thưa luật sư, Hiện tại do chương trình hóa đơn tự in của bên công ty em bị lỗi dẫn tới có nhiều số hóa đơn không có trong hệ thống trong quý 2 năm 2012. Em nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vào ngày 20/07/2012 cùng với thông báo hủy hóa đơn.(trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn em có nhập số hóa đơn hủy). Ngày làm thông báo hủy và BK01