Cho em hỏi Công ty em vừa nhận được Phiếu xác nhận tình trạng thuế tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, số thuế còn phải nộp (Nợ) của Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công là 400tr, em kiểm tra và phát hiện hồ sơ khai thuế quyết toán năm 2013 đã nộp có sai sót, em đã khai bổ sung, điều chỉnh . Báo cáo khai bổ sung, điều chỉnh này làm giảm số
1.Kính chào các anh chị cục thuế, anh chị cho tôi hỏi, công ty tôi có mua máy móc thiết bị thi công cầu đường từ năm 2012, hiện tại công ty tôi vẫn đang trích khấu hao bình thường nhưng giả sử năm 2015, công ty tôi không có công trìnhthì tôi vẫn phải trích khấu hao hay là ngưng trích, để khi nào có công trình mới trích tiếp ạ? và nếu trích tiếp
Bên công ty em sản xuất tinh bột sắn. Sau khi xong quy trình sản xuất thì có 1 ít số lượng bã mì xuất bán để làm thức ăn gia súc. Em muốn hỏi thuế suất bã mì đó sẽ tính 5% hay 10% ???
Năm 2012 Công ty A thực hiện dự án đầu tư và chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hết 1 tỷ , thực hiện san lấp 2 tỷ. Chưa thực hiện bù trừ chi phí giải phóng mặt bằng với tiền thuê đất Năm 2013 công ty A không tiếp tục thực hiện dự án mà chuyển nhượng lại toàn bộ khu đất đã san lấp cho công ty B: 4 tỷ: trong đó: 1tỷ chi phí giải phóng mặt
Chào quý Cục! CTy em ở Tp.HCM có hoạt động thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện trên địa bàn tình, cho cty tôi hỏi một số vấn đề sau: 1, khoản tiền Chủ đầu rư ( CCĐT ) tạm ứng ban đâu sau khi ký hợp đồng có cần ghi nhận doanh thu để nộp thuế ngoại tỉnh, vãng lai không? 2, khoản tiền CĐT tạm ứng lần 2 khi tập kết đủ vật tư ( chưa thi công
Cho tôi hỏi: Công ty tôi có nhập khẩu hạt điều. có các chi phí nhập như nâng hạ rỗng con't, kiểm định, phí cân xe...vì các chi phí này không theo trình tự của từng lô hàng nhập nên tôi không thể đưa vào TK 152. Vậy tôi muốn hỏi: các chi phí trên tôi có thể đưa vào tài khoản 811 được không? Xin giải đáp và cảm ơn
Xin hỏi Cục thuế? Dịch vụ công cộng Công ty Tôi ký hợp đồng với một đơn vị Nhà nước là hoạt động không chịu thuế GTGT. Vì một lý do khách quan Công ty Tôi không thực hiện được mà phải ký giao lại cho một đơn vị khác thực hiện thay cũng bằng đúng giá trị đó. Xin hỏi Cục thuế, khi giao lại thì dịch vụ này có phải chịu thuế GTGT không?
Xin chào cục thuế bình phước. Theo thông tư 39. Ngày lập hoá đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sỡ hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. Công ty chúng tôi có nhận được Hoá đơn GTGT đầu vào với ngày hoá đơn là 10/10/2014 và giao ngày cùng ngày. Nhưng phát hiện hoá đơn sai,chưa kê khai thuế. Chúng tôi yêu cầu bên bán xuất lại
Kính gửi : Cục thuế Bình Phước công ty chúng tôi đang hoạt động theo hình thức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên . Nay công ty muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần ( Không thay đổi chủ sở hữu ), khi đăng ký lại tài sản cố định có phải nộp phí trước bạ không . Xin chân thành càm ơn !
Xin hỏi công ty tôi có 1 kế toán duy nhất chưa qua lớp đào tạo kế toán trưởng thì khi làm các báo cáo tài chính, phần ký tên dành cho kế toán trưởng thì người kế toán này ký tên có được không?
Tháng 6 năm 2014, công ty tôi nhận được thông báo ( gọi điện thoại) ngưng sử dụng hóa đơn GTGT, vì còn nợ tiền thuế nhưng không có văn bản hay quyết định gửi đến. Tháng 8/2014, tôi có xuất hóa đơn bán ra và kê khai thuế quý 3, nhưng khi nộp thì cán bộ thuế không nhận,tôi có hỏi vì sao thì được giải thích là công ty nằm trong sách sách nợ thuế
Kính chào cục thuế bình phước. Cho công ty tôi xin hỏi. trước đây công ty tôi theo thông tư 156 thuộc diện khai thuế theo quý, nhưng công ty tôi gửi thông báo cho cơ quan thuế và xin khai thuế gtgt theo tháng. Nay theo thông tư 151 công ty tôi chuyển sang khai thuế theo quý được không, doanh thu cty tôi từ tháng 1
Xin chào cục thuế bình phước. Công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, cho công ty tôi xin hỏi: khi công ty tôi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng khi đi qua trạm thu phí, hóa đơn thu phí là giá đã có thuế giá trị gia tăng. vậy xin hỏi cục thuế là khi khai trên hồ sơ khai thuế 01/GTGT Công ty tôi khai phí qua
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)
Công ty tôi thành lập 10/2013. Thực hiện theo TT 156/2013/TT-BTC kê khai thuế theo tháng. Hiện tại TT 151/2014/TT-BTC sửa đổi TT156. Vậy cty tôi tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng hết 12/2014 và chuyển sang kê khai theo Quý từ Quí I/2015 hay chuyển sang KK theo Quý từ Quí 4/2014? Mong chi cục thuế hướng dẫn (Cty có DT dưới 50 tỷ).
đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác." Vậy công ty tôi có các khoản chi tiền thưởng cho người lao động như: tiền lể ngày 30/4, 1/5, 2/9, 25