Thưa luật sư,cho tôi hỏi,một nhân viên của công ty tôi khi fax bản báo giá cho đối tác đã quên không ghi tiền phí dịch vụ này chưa bao gồm thuế GTGT. Bên đối tác đã thanh toán tiền cho cty tôi theo như bản báo giá. Vậy khi ghi hóa đơn, tôi nên ghi thế nào cho đúng? Mong luật sư hướng dẫn. Tôi rất cảm ơn.
Thưa luật sư cho em hỏi.Công ty em làm hợp đồng thuê nhà và trong hợp đồng nêu rõ số tiền thuê 1 tháng 12.000.000đ thanh toán 1 lần cho 1 năm và bên em sẽ chịu nộp mọi khoản thuế GTGT, TNCN, môn bài. Sau khi đi nộp các khoản thuế thì bên em nhận được hóa đơn thuê nhà 1 năm bao gồm cả tiền nhà và thuế GTGT, TNCN là 152.947.428đ.Vậy luật sư cho em hỏi số tiền thuế môn bài công ty em đi nộp có được hạch toán vào chi phí không?và nếu cho vào chi phí thì em hạch toán số tiền thuế như thế này có đúng không ah? Nợ TK 142/Có TK 111 : 9.447.000đ rồi sau đó em phân bổ là:Nợ TK6422/Có TK142. Tương tự với số tiền thuê nhà em cũng hạch toán như bút toán trên có được không ah? Mong Luật sư chỉ giúp.
Về thuế GTGT đầu vào sử dụng đồng thời cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì hàng tháng tạm phân bổ cuối năm tính phân bổ lại cho cả năm để kê khai điều chỉnh số thuế đã tạm phân bổ. Việc điều chỉnh lại tờ khai của tất cả các tháng trước hay chỉ điều chỉnh 1 lần trong tờ khai thuế tháng 12.
Xin Cục Thuế cho biết doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thuế GTGT đầu vào phục vụ hàng xuất khẩu có được khấu trừ không?
Hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn đó là: Tại khoản 8 điều 14 Thông tư 219/TT -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 có nội dung: '8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.' Theo nội dung trên có đoạn '...kê khai, khấu trừ bổ sung'. Như vậy, ở đây bổ sung sẽ được hiểu là tại thời điểm phát sinh, vì lý do nào đó người nộp thuế bỏ sót chưa đưa vào kê khai các hóa đơn theo đúng kỳ tính thuế thì được bổ sung hóa đơn đó vào trong các kỳ tiếp theo hay phải bổ sung trực tiếp vào đúng kỳ phát sinh theo ngày tháng ghi trên hòa đơn? VD: Hóa đơn GTGT lập ngày 20 tháng 01 năm 2014 nếu bỏ sót không kê khai trong kỳ khai thuế GTGT tháng 01. Sau đó sang các tháng tiếp theo mới phát hiện ra thì có được kê khai khấu trừ thuế như các hóa đơn phát sinh tại các tháng sau đó hay phải quay lại bổ sung bằng cách điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT tháng 01 năm 2014? Xin trân trọng kính gửi.
Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào 20 triệu đồng và được doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng cho chi nhánh từ tài khoản của công ty mẹ. Vậy, hoá đơn mua vào của chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?
Bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ có phải chịu thuế GTGT hay không?
Gửi các luật sư. Các luật sư cho cháu hỏi, công ty cháu hoạt động từ tháng 12 năm 2012 đến nay,thu nhập dưới 20 tỷ/1 năm. Vậy công ty cháu đã đủ điều kiện để kê khai theo quý chưa ạ. Và nếu công ty cháu muốn kê khai theo tháng thì phải làm thủ tục gì ạ. Mong nhận được hồi âm của luật sư. Cháu trân trọng cám ơn.
Công ty em thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 2012. Theo như luật thuế sửa đổi mới có hiệu lực thì bên em thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý.nhưng nếu bên em muốn kê khai theo tháng thì phải làm những thủ tục gì? Và nếu kê khai theo quý thì tháng 9 này bên em vẫn phải kê khai thuế GTGT và thuế TNDN như bình thường và không phải giải trình, hay kèm theo giấy tờ gì có đúng không ạ?
Xin luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc sau ạ: Công ty tôi thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 2012. Theo như luật thuế sửa đổi mới có hiệu lực thì bên tôi thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý. Nhưng nếu bên tôi muốn kê khai theo tháng thì phải làm những thủ tục gì? Và nếu kê khai theo quý thì tháng 9 này bên tôi vẫn phải kê khai thuế GTGT và thuế TNDN như bình thường và không phải giải trình, hay kèm theo giấy tờ gì có đúng không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư!
Tôi muốn hỏi luật sư là nếu ở kỳ kê khai thuế tháng 8/N chúng ta có thể kê khai một hóa đơn bán ra của tháng 6/N không, nếu không được thì phải làm như thế nào với hóa đơn đó. Xin nhờ luật sư tư vấn về thời gian tối đa để kê khai các hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra. Xin chân thành cảm ơn!
Tháng 8 năm 2015, Công ty tôi thực hiện bán toàn bộ 1 công ty con của công ty cho một doanh nghiệp khác với giá bán 10,5 tỷ đồng. Vậy xin hỏi công ty tôi có phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng đối với khoản doanh thu này hay không?
Em mới nhận được Nghị quyết 13 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường ngày 10/05/2012 gia hạn 06 tháng nộp thuế GTGT tháng 4, 5, 6/2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp em về lĩnh vực thi công xây dựng công trình nhà ở. Tổng số lao động tầm 120 người chưa kể lao động thời vụ và tổng vốn điều lệ là 186 tỷ. Vậy doanh nghiệp em có nằm trong diện gia hạn nộp thuế GTGT?