Xử lý thông tin thu nộp và chuyển tiền thuế vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước tại ngân hàng chưa phối hợp thu như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Cao Thanh Tao, là Giám đốc công ty sản xuất giày da tại Cần Thơ. Hiện doanh
Xử lý thông tin thu nộp và chuyển tiền thuế vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước tại ngân hàng chưa phối hợp thu như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Cao Thanh Tao, là Giám đốc công ty sản xuất giày da tại Cần Thơ. Hiện doanh
Kính thưa Luật sư! Hiện nay, công ty em có thu mua lại điện thoại cũ của người dân trong nước đã qua sử dụng, sau đó mang về sửa chữa, làm mới lại và bán lại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, những mặt hàng này là mặt hàng không có hóa đơn đầu vào vậy để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ được giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thì khi thực
Công ty mình có 1 xe ô tô. Nguyên giá: 621.140.476đ đã khấu hao : 516.584.258đ GTCL: 104.556.218đ Công ty mình bán thanh lý với giá 400.000.000 cả thuế GTGT. người mua Thanh toán bằng chuyển khoản. Mình phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ?
Công ty tôi được thành lập ở VN với đại diện pháp luật là người Hàn Quốc. Ban đầu có mua máy móc của 1 công ty cũng ở Việt Nam, nhưng do 1 công ty ở Hàn Quốc đứng ra chuyển tiền thanh toán. Nay công ty tôi muốn nhờ công ty cung cấp máy móc đó xuất hóa đơn để được khấu trừ thuế đầu vào, vì số tiền thuế cũng khá cao. Nhưng không biết ngoài hóa
Kính gửi Cục thuế tỉnh Lào Cai. Tôi muốn hơi quý cơ quan một số vấn đề như sau: 1. Đơn vị tôi đang có kế hoạch mở và kinh doanh Dịch vụ: Phòng tập Gym, Hiệu cầm đồ, dịch vụ Masege.. đối với hoạt động kinh doanh này sẽ phát sinh các chi phí: Thuê nhà, thuê nhân viên, chi phí điện nước, sinh hoạt .. chi phí mua sắm máy móc, thiết bị phòng tập
Doanh thu chi nhánh phụ thuộc của chúng tôi từ 2012 đến 2016 thuộc không chịu thuế nhưng vẫn kê khai thuế khấu trừ mua vào của chi nhánh (chi nhánh chỉ có 1 loại doanh thu không chịu thuế). Cơ quan thuế khi làm quyết toán đã yêu cầu không được khấu trừ số thuế này. Vậy chúng tôi xin hỏi số thuế không được khấu trừ của những năm trước có được
Xin hỏi các quán ăn hay quán nước đuợc tính thuế như thế nào? Họ khai doanh thu thì làm sao bộ phận thuế chứng thực đuợc vì mỗi ngày số lượng bán khác nhau, có ngày bán ít có ngày bán nhiều nên không thể lấy 1 ngày x 30 ngày. Xin cám ơn! (Nguyễn Thanh Vân, 21 tuổi)
Doanh nghiệp tôi có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề với mức trên 20 tỷ đồng nên tôi vẫn thực hiện phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng. Nhưng Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định đối tượng khai thuế GTGT theo quý, nên tôi mong được giải đáp cụ thể về quy định này? - Bùi Bích Nguyên
Xin chào, Công ty em mới thành lập trong tháng 5 / 2013 Cho em hỏi, cty có phải đóng thuế môn bài không ? Vì công ty chưa có doanh thu nên có phải làm báo cáo thuế không ạ Thuế TNDN của công ty sẽ như thế nào Vì em biết là công ty được miễn thuế trong 3 năm đầu nhưng vẫn phải báo cáo cho cơ quan thuế có phải không ạ Rất mong giải đáp giúp em Em
Kính chào anh/chị luật sư, Công ty em là CTCP mới thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Anh/ chị cho em hỏi công ty em có cần làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu với chi cục thuế trực tiếp quản lý không? Nếu cần làm thì các bước làm là gì và được quy định trong văn bản nào ạ. Trân trọng cảm ơn!
Em muốn hỏi TVPL về việc kê khai thuế GTGT đối với DN nước ngoài mới thành lập: Công ty em là công ty đầu tư nước ngoài mới thành lập. Vậy khi công ty em nhận được GPĐT và mã số thuế DN thì công ty em bắt đầu phải thực hiện kê khai thuế GTGT. Vậy nếu trong trường hợp tháng đầu tiên công ty em chưa phát sinh doanh thu thì công ty em sẽ phải kê
Công ty chúng tôi sản xuất hàng thực phẩm để cung cấp cho các cửa hàng, siêu thị. Hàng tháng chúng tôi có xuất mẫu cho khách hàng dùng thử. Vậy việc xuất hàng mẫu này chúng tôi có xuất hóa đơn GTGT không? Nếu có thì giá tính thuế được xác định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cảm ơn!
Cty em thành lập tại Nhật Bản, có VPDD tại Việt Nam.(có mã số thuế, hạch toán phụ thuộc cty bên Nhật) Bên em nhập hàng từ Nhật , và để ở kho ngọai quan.Bán hàng giao tại kho ngoại quan(EXW) theo incoterm. Theo 103/2014/TT-BTC, Bên em có thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu không ?(nếu có thì kê khai , quyết toán , nộp như thế nào?) Thuộc đối
Mình bên Cty Cà phê Ru Nam, có thành lập Cty CP ở Bình Dương và có 2 chi nhánh tại TP.HCM. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Cho mình hỏi như sau: 1. Khi Cty CP (BD) chuyển hàng hóa cho chi nhánh (HCM), cty có xuất hóa đơn GTGT không? 2.Chi nhánh 1 giao hàng cho Chi nhánh 2 có xuất HĐ GTGT không? 3. Cục thuế tỉnh Bình Dương sẽ quyết toán thuế cho