Công ty tôi được thành lập ở VN với đại diện pháp luật là người Hàn Quốc. Ban đầu có mua máy móc của 1 công ty cũng ở Việt Nam, nhưng do 1 công ty ở Hàn Quốc đứng ra chuyển tiền thanh toán. Nay công ty tôi muốn nhờ công ty cung cấp máy móc đó xuất hóa đơn để được khấu trừ thuế đầu vào, vì số tiền thuế cũng khá cao. Nhưng không biết ngoài hóa
; Các nguồn thu nhập thì nhỏ, lẻ thu phí theo ngày, tháng .. vậy tất cả các nguồn chi phí và thu nhập này tôi muốn đưa vào Doanh nghiệp và hạch toán nộp thuế theo quy định thì quy trình phải làm thế nào ( Đầu vào, đầu ra, giá vốn hàng bán..)? 2. Trụ sở đơn vị tôi ở Nam Cường, tôi thuê nhà dân ở Bắc Cường vậy hợp đồng thuê nhà ký giữa chủ hộ và Doanh
giá trị gia tăng, tại điểm b, Khoản 11, Điều 4 có nội dung "doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng". Như vậy, theo tôi được hiểu thì với chi phí đầu vào (vật liệu, nhân công, máy) là vẫn chịu thuế giá trị gia tăng, còn lợi nhuận tính trước thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT. Tôi xin hỏi Sở Xây dựng cách hiểu
Tôi tên là Trần Quang Huy, SĐT: 098***, tôi muốn hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi được quy định như thế nào? Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gần đây do một số công việc liên quan mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với C/O, đặc biệt là C/O ưu đãi, tuy nhiên tôi lại không rõ lắm về một số vấn đề pháp lý liên quan. Tôi gửi câu
để đơn giản cho công tác hạch toán, các Nhà khách được thực hiện phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khoán một tỷ lệ % trên doanh thu. Mức khoán nộp thuế cụ thể đối với mỗi nhà khách do Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Nhà khách đóng trụ sở xác định để kê khai, nộp thuế hàng năm. Khi lập
Các loại chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Tâm, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Các loại chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành
(%) xăng dầu nhập khẩu năm 2017 so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 62,8%, thực hiện Điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương.
4. Từ năm 2017, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí bảo đảm hàng hải (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương sử dụng để duy tu, bảo trì
Mức nộp lệ phí trước bạ khi mua xe ô tô năm 2017. Cho em hỏi: Em mới mua xe Santaf đời 2016 giá 1.276.000.000 đồng. Em mới đọc thông tin thì được biết từ 1/1/2017 được giảm lệ phí trước bạ theo từng khu vực. Vậy cho em hỏi với giá tiền trên thì áp dụng Lệ phí trước bạ mới thì em phải đóng bao nhiêu tiền? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập
một ít tiền thuế (Khoảng 50 triệu hơn) - Hiện nay, em nhớ ra thì lên tra cứu MST mới biết công ty em đã bị liệt vào danh sách rời bỏ địa điểm kinh doanh. - Liên hệ với Thuế thì mới biết là số tiền nợ thuế đã lên tới 90 triệu (do các tờ khai chậm nộp). Nhưng với tình hình hiện tại em không đủ kinh phí để nộp, có thể sẽ bỏ luôn công ty, Ban biên tập tư
Doanh nghiệp tôi tháng trước có bị chịu một khoản phạt vi phạm hành chính, vậy khi nộp thuế doanh nghiệp tôi có được trừ khoản phạt vi phạm đó khi tính thu nhập chịu thuế không thưa luật sư?
Kính chào anh/chị luật sư, Công ty em là CTCP mới thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Anh/ chị cho em hỏi công ty em có cần làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu với chi cục thuế trực tiếp quản lý không? Nếu cần làm thì các bước làm là gì và được quy định trong văn bản nào ạ. Trân trọng cảm ơn!
với giấy phép kinh doanh như vậy thì chúng tôi có nhập được máy móc trện về để sản xuất không hay là còn thiếu những thủ tục và có cần bổ xung thêm nghành nghề gì vào giấy phép kinh doanh hay không? ngoài ra chúng tôi có được ưu đãi gì về thuế xuất nhập khẩu và thuế VAT không? quy trình nhập khẩu bao gồm những thủ tục gì? Doanh nghiệp hỏi: Công Ty
Công ty em hoạt động từ 01/01/2004, và chỉ mua bán vé quốc tế. Trước đây kế toán trước hạch toán hóa đơn bán ra từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2004 vào mục hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất là 0%, băt đầu từ tháng 05/2004 cho đến thời điểm hiện tại thì hạch toán vào mục hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT. Vậy cho em hỏi đối với công
Kê khai thiếu hóa đơn GTGT đầu vào xử lý như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, do sơ sót trong việc kiểm tra hóa đơn, hiện công ty em có kê khai thiếu 01 hoá đơn GTGT đầu vào của tháng 1. Trong trường hợp này công ty em cần xử lý như thế nào? Mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cám ơn (Ngọc Lan_lph**@gmail.com)
người kia hàng tháng là 30 triệu, bên em của em vẩn đồng ý để công ty thu tiền coi như hình thức trừ nợ. Nhưng không hiểu vì lý do gì công ty thu nợ bên kia được một thời gian giờ lại quay lại đòi tiền em của em. Theo em được biết thì bên kia vẫn trả hàng tháng 30 triệu cho công ty kia. Giờ công ty lại bảo công ty không liên quan bên đó bắt em của em
Tại Khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) có quy định như sau:
Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn
tiền thuê lại đất có phải xuất hóa đơn cho doanh nghiệp không vì đơn vị là đơn vị sự nghiệp công lập? Các khoản chi phí đã đầu tư giai đoạn 2002-2006 (Ban quản lý dự án Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp) có được đưa vào chi phí để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp không? Thực hiện theo trình tự như thế nào?
Nhà in Đắk Nông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ hoàn toàn về tài chính, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công trình xây dựng Nhà in Đắk Nông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư đã hoàn thành quyết toán và bàn giao tài sản. Tổng giá trị quyết toán công trình là hơn 20 triệu đồng (bao gồm thuế GTGT). Nhưng khi xuất hóa đơn
Công ty em tháng 7 phát sinh hóa đơn đầu vào 151 triệu, em đã kê khai thuế tháng 7 nhưng đến hết tháng 12 công ty em mới thanh toán qua ngân hàng hóa đơn này mới 111 triệu đồng, còn lại 50 triệu chưa thanh toan qua ngân hàng. Em xin hỏi là trong tháng 12 nay em điều chỉnh giảm số tiền còn lại 50 triệu của hóa đơn em đã kê khai trong tháng 7 như