Đơn vị có gói cước trọn gói trả trước (ví dụ trường hợp dịch vụ kê khai thuế qua mạng khách hàng trả trước gói 03 năm). Doanh nghiệp sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng và kê khai thuế GTGT theo hóa đơn. Tuy nhiên đây là doanh thu nhận trước nên chỉ được ghi nhận là doanh thu theo tháng (sau khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ của từng tháng mới được ghi nhận doanh thu) dẫn đến thuế và doanh thu ghi nhận không tương ứng, khi kê khai trên tờ khai 01/GTGT sẽ bị báo lỗi vàng?
Công ty tôi có thuê ngoài di dời các cột điện thuộc quốc lộ 1A (QL 1A). Công trình đã hoàn thành năm 2014. Đến nay Ban Quản lý dự án (BQL DA) QL 1A đồng ý hỗ trợ một phần chi phí công trình (lý do là lỗi của BQL DA). Vậy, khi nhận tiền hỗ trợ từ BQL DA thì đơn vị có phải xuất hóa đơn đầu ra không? và số tiền trên đơn vị hạch toán vào Thu nhập khác năm 2015 là đúng hay sai?
Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Vậy tiền thuế GTGT trên các hoá đơn này có được khấu trừ thuế đầu vào không?
DN tôi thành lập tháng 01/2015, đã nộp mẫu 06/GTGT và đã được cơ quan Thuế đồng ý cho kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Xin được hỏi, năm 2016, 2017 DN tôi được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT như thế nào?
Công ty tôi hoạt động lĩnh vực xây dựng ở Đồng Xoài, Bình Phước Vừa mới quyết toán xong 2 năm 2013 và 2014. Cty bị truy thu - thuế GTGT 13.000.000đ Phạt khai sai tăng thuế GTGT 20%: 6.000.000đ Phạt chậm 0.05%: 1.774.500đ - Thuê TNDN 30.000.000đ Phạt khai sai 6.000.000đ, phạt chậm 0.05% 8.220.000đ Tổng cộng tiền truy thu là: 61.594.500đ Công ty tôi xin hỏi: Vì làm lĩnh vực xây dựng nên có trích nộp 2% tiền thuế GTGT do các CT là dự án của nhà nước số tiền thuế là 51.000.000đ số tiền này còn thừa khi quyết toán. Vậy công ty tôi xin hỏi số tiền thuế bị truy thu tiền thuế GTGT, TNDN , phạt khai sai 20%, phạt chậm với số tiền 61.594.500đ có được cấn trừ vào số tiền thuế còn nộp thừa ( thuế GTGt) là 51.000.000đ không. Kính mong được sự tư vấn và hướng dẫn của cơ quan thuế, xin chân thành cảm ơn.
Em có thắc mắc như thế này mong cục thuế trả lời giúp cty ty em vừa quyết toán thuế xong, sau khi kiểm tra chi cục thuế đưa ra quyết định kiểm tra như sau: Thuế GTGT còn phải nộp cuối năm 2014 là 302.000.000 nhưng so với báo cáo tài chính của công ty em là 400.000.000 vậy em phải điều chỉnh như thế nào để số liệu khớp với tình hình nợ thuế của chi cục số chênh lệch trên được biết là do số thuế vãng lai chuyển về chi cục mà kế toán trước không hạch toán vậy cách sử lý như thế nào
Dạ kính thưa cục thuế tôi xin hỏi về vấn đề thuế GTGT.Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh bên ngành nghề lập trình máy tính, hoạt động thiết kế chuyên dụng chi tiết:thiết kế web, thiết kế hệ thống mạng, thiết kế phần mềm,kinh doanh tên miền, hosting.Theo tôi được biết thì có sản phẩm không chịu thuế, có sản phẩm chịu thuế 10%.Cục thuế cho tôi được hỏi vậy phần thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp tôi được khấu trừ như thế nào, khi sản phẩm đầu ra có cả mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế. Dạ tôi xin cảm ơn, kính mong chi cục thuế giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp
Theo nội dung mới bổ sung khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT – BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT: Bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Xin hỏi: 1. Câu “… doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.” Tôi không rõ cụm “không hạch toán riêng được” là như thế nào? Xin Cục thuế cho ví dụ trường hợp nào thì doanh thu đó không hạch toán riêng được? 2. Xin cho hỏi thêm: Khi bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ thì đồng thời thay đổi luôn mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo đúng thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, có thêm mục 32a - Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế. Thế nhưng hiện giờ mẫu mới này chưa được cập nhập nâng cấp mới. Vậy thời điểm này khi kê khai thì vẫn kê khai theo mẫu cũ và tỷ lệ phân bổ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cũng theo công thức cũ. Xin hỏi Cục thuế khi nào thì áp dụng được mẫu tờ khai mới và khi khai theo mẫu mới này có được bổ sung điều chỉnh cộng thêm doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT của những tháng trước đó vào tháng này để tính tỷ lệ phân bổ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không? Xin giải đáp. Trân trọng cảm ơn.
Khi gửi tờ khai thuế GTGT trang web Tổng cục Thuế cảnh báo lỗi :
Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘’ is not a valid value for interger
Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.
Nguyên nhân cuả những lỗi này là sao?
Doanh Nghiệp thu mua lá buông tư biên giời CPC mua của dan cư biên giới, làm tờ khai nhập khẩu tại hải quan có nộp 5% thuế GTGT hỏi DN có được khấu trừ 5% tiền thuế GTGT không ? ( mua của dân cư biên giới trên 20 triệu không có chứng từ chuyển khoản)
Xin chào CT! tôi mới vào làm kế toán ở công ty SX-DV-TM, ngành nghề chính là trồng rừng nguyên sinh, không chịu thuế suất thuế GTGT(thuế GTGT 0%), như vậy đối với hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (thuế GTGT 10%) thì hạch toán phần thuế GTGT đó như thế nào, có phải cho hết vào chi phí không? do công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT cho chi cục thuế từ lúc thành lập công ty đến giờ vẫn tính thuế GTGT đầu vào là 10%. Vừa qua có thông báo từ chi cục thuế đề nghị công ty điều chỉnh thuế GTGT, bây giờ tôi muốn điều chỉnh thuế GTGT từ lúc công ty thành lập đến giờ thì vào phần mềm HTKK chọn tờ khai bổ sung quý 4/2014(công ty nộp theo quý) có đúng hay không? điều chỉnh trong tờ khai như thế nào? mong câu trả lời sớm từ cục thuế xin cảm ơn!
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ: 395.896.364đ và VAT: 39.589.636đ. Vậy tôi phải khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai như thế nào cho đúng. Kính mong được sự giúp đỡ của quý cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Kính chào Cục Thuế! Công ty tôi có đề nghị hoàn thuế năm 2014, có đoàn kiểm tra đến, do có 2 hoá đơn hết hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán nên bị loại ra, trên tờ khai cũng loại ra khoản tiền đó. Bây giờ công ty chúng tôi làm phụ lục gia hạn thanh toán, vậy chúng tôi có được hoàn tiền thuế GTGT 2 hoá đơn đó hay không? giờ chúng tôi điều chỉnh trên tờ khai như thế nào? Mong được hướng dẫn cụ thể từ quý Cục Tiền lãi vay Ngân hàng bên Hàn Quốc có thuộc dạng miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần hay không? hay được miễn thuế nhà thầu theo thông tư nào? luật nào? Mong được hướng dẫn
Doanh nghiệp em mua mặt hàng lá buông tại biên giới Camphuchia mua của dan cư biên giớ không có Tài khoản thanh toán ngân hàng vậy khi làm tờ khai nhập khẩu có đóng thuê GTGT hàng nhập khẩu,như vậy doanh nghiệp có được khấu trừ Thuê GTGT hàng nhập khẩu đó không
Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Bình Phước Công ty chúng tôi muốn hỏi về thời gian để tính hoàn thuế theo năm . Trong trường hợp hoàn thuế theo năm nhưng có 1 tháng trong đó có số thuế âm trên 300 triệu đã hoàn theo tháng . vậy cho hỏi thời gian hoàn theo tháng đó có được tính trong thời gian 12 tháng để hoàn thuế theo năm không . Ví dụ : Công ty đề nghị hoàn thuế từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014 , nhưng trong đó có tháng 05/2014 đã hoàn theo tháng thì thời gian tính để hoàn theo năm tính đến tháng 12/2014 được không . Xin trân trọng cảm ơn !
Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Phước. Công Ty tôi công tác là công ty 100% vốn nước ngoài, sản xuất hàng may mặc xuất khẩu 95%, đang trong thời gian chuẩn bị đi vào hoạt động (Tháng 03/2015 chính thức đi vào hoạt động). Chúng tôi có nhập nhiều máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi có được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu này không? Và thủ tục hồ sơ hoàn thuế như thế nào. Xin cảm ơn.
Kính gửi ban biên tập, Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế TNDN do vượt quá 15% theo quy đinh. Xin cho hỏi tôi có phải kê khai lại thuế GTGT của những hóa đơn đã loại như trên không? Xin chân thành cảm ơn.
Công ty tôi chuyên sản xuất hạt điều nguyên liệu ra nhân điều thành phẩm. Do công ty tôi chỉ bán nhân còn vỏ điều đốt để phục vụ sản xuất, khi xuất kho vỏ điều để đốt phục vụ kinh doanh công ty chỉ có phiếu xuất kho, không xuất hóa đơn GTGT, vậy có được không.Có bị chịu thuế GTGT của vỏ điều không.
Bên công ty em sản xuất tinh bột sắn. Sau khi xong quy trình sản xuất thì có 1 ít số lượng bã mì xuất bán để làm thức ăn gia súc. Em muốn hỏi thuế suất bã mì đó sẽ tính 5% hay 10% ???