Công ty tôi bán hàng nông sản xuất hóa đơn GTGT trên 20T cho cty A nhung cty này không thanh toán tiền qua chuyển khoản đồng thời công ty nay không đưa háo đơn nay vào kê khai. vậy cty tôi xuất háo đơn này có hợp lệ không. sau này chi cục thuế kiêm tra cty tôi có bi lối gì không.Kính mong cục thuế trả lời cho tôi được biết. Cám ơn các anh chị cục
DN tôi đang hoat động vốn điều lệ 500tr, DT hàng tháng khoảng 80tr, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đãng đang ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế). vậy cho tôi hỏi 1 DN tôi có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn tự in không? 2. DT năm 2014 và 2015 <1ty/nam thì nam 2016 DN sẽ kê khai thuế GTGT theo PP nào? Xin cam on!
Kính gửi Cục thuế Tỉnh Bình Phước. - Theo quy định hiện hành khi doanh nghiệp xuất bán nông sản chưa qua chế biến , hoặc mới qua sơ chế thông thường cho các công ty thương mại, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Ở phần thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. - Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi : + trường hợp công
Kính gửi Cục thuế Tỉnh Bình Phước. - Theo quy định hiện hành khi doanh nghiệp xuất bán nông sản chưa qua chế biến , hoặc mới qua sơ chế thông thường cho các công ty thương mại, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Ở phần thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. - Doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi : + trường hợp công
Hiện nay, bố mẹ tôi đã lớn tuổi, nên bố mẹ tôi muốn để lại nhà, đất cho tôi (đã có sổ đỏ mang tên bố tôi). Nay tôi muốn hỏi về trình tự, thủ tục tặng cho nhà, đất; tôi có phải đóng thuế và lệ phí trước bạ không?
không còn tồn gì trong kho, Chúng tôi có hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra. Có được hoàn thuế không ? 6. Mượn xe của người nhà để sử dụng việc đi lại phục vụ cho công ty. Khi mua xăng xe có xuất hđ vậy có được tính vào hoàn thuế không? 7. Số tiền thuế đầu vào còn dư sau khi khấu trừ đầu ra, vậy cty chúng tôi có được hoàn lại số tiền thuế dư đó không
Công ty chúng tôi có ông A là người nước ngoài làm việc từ từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2014 (Ông A đã cư trú, kể từ tháng 6 Ông A không phát sinh thu nhập tại Việt Nam). Khi quyết toán thuế TNCN năm 2013, KTT vẫn quyết toán ông A trong 2 tháng đã phát sinh ở năm 2013 Vậy cuối năm 2014 này tôi sẽ quyết toán 6 tháng còn, có đúng không? Việc quyết
Chào chương trình năm 2013 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu dưới 1 tỷ nên năm 2014 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Vậy nếu năm 2014 Công ty em có doanh thu trên 1 tỷ thì năm 2015 có được đăng ký áp dụng lại hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ không? Xin cảm ơn
Mẹ tôi tên Ma Thị Lương, hộ khẩu thường trú tại Đống Đa, Ngọc Động, Quảng Uyên, Cao Bằng. Có nhận chuyển nhượng lại đất của ông Đinh Văn Quang (đất đã được UBND Huyện Quảng Uyên cấp giấy chứng nhận QSDĐ). Tháng 4/2014 mẹ tôi nộp GCNQSDĐ tên Đinh Văn Quang để xin thay đổi quyền sở hữu, nhưng đến nay tháng 9/2014 UBND xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên
khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Chứng từ thanh toán không dùng
Công ty tôi có 4 công nhân và hai nhân viên lương mõi người khoản 3,5 triệu đồng. Công ty làm báo cáo thuế theo pp khấu trừ theo quí. Xin hỏi mõi quí tôi cần báo cáo đến cơ quan thuế những chứng từ gì để khỏi thiếu sót. Mong cục thuê chỉ rõ để tôi không bị thiếu xin cảm ơn!
trình này đưa vào kê khai khấu trừ thuế và làm chứng từ của công trình dỡ dang thì có đúng theo luật thuế GTGT không? Xin được sự tư vấn của cục thuế Chân thành cảm ơn
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi
Hàng tháng đơn vị bạn phải thực hiện xác định số thuế TNCN phải nộp của người lao động và khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho người lao động. Đồng thời kê khai và nộp số tiền đó vào NSNN. Việc kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý trong năm 2013 được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.
Cuối
thuế theo phương pháp khấu trừ trong khâu kinh doanh thương mại. Trường hợp bán cho các đối tượng khác như: hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với mức thuế suất 5%. Chúng tôi muốn được giải đáp như sau : Chúng tôi là Doanh nghiệp thương mại Khi mua bán với Doanh nghiệp thương mại thì không phải
trên thì theo quy định luật thuế công ty sẽ bị phạt theo thông tư và nghị định nào, số tiền phạt là bao nhiêu. Và số tiền thuế khi kho bạc trích lại 2% nếu công ty không phát sinh thuế GTGT phải nộp nên không cấn trừ trên số tiền thuế 2% đó thì công ty có được hoàn trả số tiền thuế mà kho bạc đã trích lại 2% đó không? Nếu được hoàn trả công ty phải
từng phần có đúng không? và tiền giao khoán Công ty em tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% (hoặc 20%) xin cảm ơn chương trình.
(gạo là nhân của thóc) cùng là nhân của sản phẩm trồng trọt chúng khác nhau ở chỗ nào mà cái thì phải chịu thuế cái không Sau khi đọc ví dụ tôi cũng không biết DN mình nên áp theo ví dụ nào khó hiêu quá mong Cục thuế giải đáp giúp