Kính gửi CCT, Mong CCT hướng dẫn cho tôi nội dung sau: Công ty tôi làm bên tư vấn, thiết kế, giám sát công trình xây dựng; nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách nhà nước. Đến thời điểm bên tôi bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư thì vẫn chưa được thanh toán nên bên tôi không có tiền nộp thuế. Vậy bên tôi có thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn
Cuối năm 2012 Doanh nghiệp tôi quên gởi tờ khai quyết toán thuế TNCN. Nay thanh tra thuế làm việc và phát hiện ra DN chưa gởi tờ khai quyết toán. Hỏi trường này sẽ bị xử lý như thế nào? Người lao động có được giảm trừ gia cảnh không? 2/ Năm 2013 Doanh nghiệp gởi tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN và 05-1/BK-TNCN. Do sơ xuất bị thiếu một
lô đất có diện tích 40m2, nhưng trong quá trình sử dụng tôi sử dụng 70m2 (thời gian sử dụng là từ khi có quýet định của UBND xã năm 1990), tôi làm nhà ở trên toàn bộ diện tích này vậy khi đăng ký, kê khai cấp giấy tôi có phải trả tiền sử dụng đất 70m không? - Việc UBND huyện cho rằng đất chưa được quy hoạch khu dân cư thì không cho kê khai đăng
mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi)….”.
Căn cứ Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:
Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.
- Trường hợp Công ty bạn được thành lập mới năm 2014 tại
tích 12 thước Do đ/c phó chủ tịch ủy ban hành chính tỉnh Sơn Tây ký ngày 04/01/1956. Từ khi ông nội tôi mất năm 1980 sau đó bà nội mất năm 1991 thì bố tôi là con trưởng ở trên mảnh đất đó cho đến nay. đến năm 2002 UBND phường tiến hành khảo sát xác nhận danh giới thửa đất tại thực địa, có chữ ký của cán bộ đo đạc (không có chữ ký của cán bộ
kèm theo phụ lục số 3 Thông tư này hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế”.
Nội dung bạn hỏi thuộc lĩnh vực kế toán, không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan thuế. Đề nghị bạn căn
Dạ kính thưa cục thuế tôi xin hỏi về vấn đề thuế GTGT.Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh bên ngành nghề lập trình máy tính, hoạt động thiết kế chuyên dụng chi tiết:thiết kế web, thiết kế hệ thống mạng, thiết kế phần mềm,kinh doanh tên miền, hosting.Theo tôi được biết thì có sản phẩm không chịu thuế, có sản phẩm chịu thuế 10%.Cục thuế cho tôi được
Chào Cục Thuế BP xin cho e hỏi, trong thời gian hoạt động, doanh nghiệp có tính thuế nhà thầu cho một số nhà cung cấp nước ngoài. vậy nếu tính thuế FCT thì giá tính thuế sẽ được tính như thế nào? trong thông tư 103/2014/TT-BTC điều 12 có qui định doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hoá dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá
viec lại này. Vậy những chi phí trả lương bỏ việc đã thu hồi từ những năm trước năm 2015 có được hạch toán vào chi phí hợp lệ không? Nêu trên là toàn bộ nội dung Doanh Nghiệp hỏi, Rất mong sự hướng dẫn từ Cục Thuế. Trân trọng cảm ơn!
Cho tôi hỏi về vấn đề chi phí hợp lệ được trừ.Năm 2012 Công Ty tôi có mua hàng 150.000.000 là hóa đơn bán hàng (hóa đơn chịu thuế trực tiếp), tại thời điểm đó đã thanh toán 100.000.000,vì lý do chất lượng hàng và thỏa thuận nên tới tháng 04/2015 công ty tôi mới thanh toán số tiền 50.000.000 còn lại bằng tiền mặt,không thực hiện chuyển khoản, theo
Theo nội dung mới bổ sung khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT – BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT: Bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Xin hỏi: 1. Câu “… doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.” Tôi không rõ
Công Ty có Chuyên Gia lao động người nước ngoài là cá nhân cư trú có phát sinh nguồn thu nhập ở hai nơi: Việt Nam và Nước ngoài. - Đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam, hằng tháng Công ty có thực hiện khấu trừ Thuế TNCN trong bảng lương của cá nhân - Đối với thu nhập được phía nước ngoài chi trả, cá nhân kê khai tạm nộp Thuế TNCN theo mẫu biểu
Ông A là lao động người nước ngoài đến làm việc tại Cty theo hợp đồng dài hạn từ ngày 01/06/2012 đến 31/05/2015. Năm tính thuế 2012, 2013, 2014 ông A được xác định là cá nhân cư trú. Đến ngày 31/05/2015, Ông A hết thời hạn hợp đồng lao động và trở về nước thì khi quyết toán thuế TNCN năm 2015, Ông A được xác nhận là cá nhân cư trú hay không cư trú
Kính gửi:Anh (chị) cục thuế tỉnh Bình Phước Nhờ tư vấn trường hợp sau: Năm 2012 công ty có phát sinh 01 hóa đơn bán hàng thông thường với giá trị là:150.000.000đồng. Trong năm 2012 đã thanh toán 50.000.000đồng. Cho đến tháng 02 năm 2015 mới thanh phần còn lại là:100.000.000đồng Vậy cho em hỏi phần thanh toán nợ 100.000.000đồng có được tính vào chi
thues GTGT có ghi hay không. TH2: Cty Xuất hoá đơn cho khách hàng trúng thưởng mà siêu thị cung cấp và để giá bán hay giá vốn , dòng thuế GTGT ghi như thế nào. Câu 2: Cty có cửa hàng trên cùng địa bàn và hạch toán phụ thuộc và trên giấy phép ĐKKD có ghi điểm kinh doanh số 1, 2... vậy khi khách hàng xuất hoá đơn cho cty chùng tôi mà phần địa chỉ ghi địa
Căn cứ khoản 1, Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định:
“Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn”.
Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp Công ty có hoạt đông cho thuê cây
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và tìm các khách hàng là các công ty, doanh nghiệp. Tôi muốn thành lập công ty về dịch vụ vệ sinh chuyên hút bể phốt, nạo vét hố ga, hút bùn, hút chất thải công nghiệp, thông tắc cống các loại, hút dầu mỡ, xử lý chất thải... Vậy nay tôi phải làm những thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh
1. Cho em hỏi công ty em có mua một số đồ vật tư, nhưng có hoá đơn bán lẻ dưới 100.000đ vậy có được tính vào chi phí hợp lý không? có cần phải xuất hoá đơn bán hàng không ? 2. bên Cty em có mua máy móc của công ty Vũng Tàu bị sai mã số thuế nhưng hoá đơn xuất vào tháng 11/2014.E chưa kê khai thuế đầu vào. Hôm rồi em có mang hoá đơn và biên bản