Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn. số hóa đơn đặt in chưa sử dụng
hoặc quyết định giao đất của UBND các cấp hoặc hợp đồng liên kết kinh doanh với đơn vị chủ sở hữu đất).
- Bảng kê trang thiết bị cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo mẫu.
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (Giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế được cơ quan có chức năng thiết kế và cơ quan
Kính gửi Cục thuế! Cục thuế cho tôi hỏi: Công ty tôi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1,2 bị sai, giờ phải điều chỉnh như thế nào ạ? Công ty tôi báo cáo thuế qua mạng. Mong Cục thuế giải đáp sớm. Xin chân thành cảm ơn!
Trong tháng công ty em có xuất hóa đơn cho 1 công ty khách hàng trong đó có 1 hóa đơn hủy do sơ xuất em kê nhầm 2 liên đỏ và xanh hủy đó lên liên trắng của tờ hóa đơn khác rồi gạch chéo. Liên đỏ và liên xanh của hóa đơn liên trắng đó cả 2 công ty đã kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Vậy khi phát hiện ra sự gạch sai đó có bị phạt gì không, tôi có
Xin chào cục thuế. mong cục thuế giải đáp giúp tôi. hóa đơn điện lực có kí hiệu là AA/14E là hóa đơn điện tử có đúng không? làm thế nào để in hóa đơn gtgt điện ra để kê khai thuế được? nếu không, thì hóa đơn điện tử này có thể thay thế hóa đơn gtgt được không? có phải là có hiệu lực pháp lý như nhau không?
Tiền thuê xích lô, tiền thuê xe vận chuyển của cá nhân, tiền gửi hàng cho xe trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không?
Theo quy định của Luật quản lý thuế, quá trình khai thuế, nếu cơ sở kinh doanh phát hiện sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo mẫu 01/KHBS.Trường hợp khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp, giảm thuế được hoàn, được miễn, giảm thì đơn vị phải nộp ngay tiền thuế tăng thêm và tiền phạt nộp chậm
Anh (chị) cho em hỏi Cty em chuyển sang Chi cục thuế Phú Riềng. Nay Hóa đơn đặt in trước em muốn sử dụng tiếp thì ngoài mộc vuông đóng lên Hóa Đơn , Báo cáo sử dụng Hóa Đơn em có cần làm thêm Thông báo nào khác không?
Trước tiên e xin Cám ơn cục thuế bình phước đã rất nhiệt tình giải đáp các câu hỏi.E Xin hỏi cục thuế là bên e thường thuê xe cho các tour ví dụ đi từ ngày 15/8 đến 20/8 đến ngày 4/9 họ mới xuất hóa đơn và ghi nội dung là tiền thuê xe tour ngày 15/8 đến 20/8 vậy có được không. e xin cảm
Kính chào cục thuế bình phước. công ty tôi ở huyện bù gia mập, qua ngày 01/8/2015 là tách làm hai huyện phú riềng và huyện bù gia mập, công ty tôi thuộc chi cục thuế huyện phú riềng quản lý, vậy công ty tôi phải đổi giấy phép kinh doanh và dấu mộc của công ty, còn hóa đơn công ty tôi đã đặt in, địa chỉ trên hóa đơn là huyện bù gia mập, vậy khi
lại tiền cho B, có cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm của HĐ bị sai? Có quy định nào là cơ quan thuế sẽ kiểm tra sao kê tài khoản của KH B hay của NH để đối chiếu KH bị trích nợ TK là bao nhiêu k? nếu k giao HĐ sai cho KH B thì có vi phạm luật thuế không? NẾU KHÔNG , phải làm biên bản gì để lưu cùng HĐ in sai?(chưa giao cho KH) theo Điều 18 của
Hiện tại tôi có 1 quán cafe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Việc buôn bán diễn ra suông sẻ. Tôi vì phải thuyên chuyển công tác ra Đà Nẵng làm việc 1 năm nên muốn cho sang lại quán trên, cho hỏi tôi phải làm những thủ tục nào. Hợp đồng thuê nhà còn hiệu lực 2 năm.
Những DN thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì mới được sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.
Theo điểm 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cách lập
Kính gởi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Xin được tư vấn về hoá đơn, nội dung như sau: Hộ kinh doanh của tôi là Hộ nhỏ, đang sử dụng hoá đơn bán hàng (không phải hoá đơn GTGT). Tháng 12 năm 2012 Tôi lập 2 hoá đơn giao cho 2 khách hàng, hoá đơn số 1178 lập ngày 15 tháng 12 năm 2012, nhưng hoá đơn số 1179 lại lập ngày 14 tháng 12 năm 2012 (lập hoá đơn ghi
Chào luật sư! Em đang làm việc tại một chi nhánh của một một công ty ở Cần Thơ. Chi nhánh em sử dụng hóa đơn mang thông tin của công ty và doanh thu là công ty ghi nhận và báo cáo thuế GTGT tại Cần Thơ.Thông thường khi nhận hóa đơn về chi nhánh em vẫn làm thủ tục đăng ký sử dụng tại cơ quan thuế tại
Công ty chúng tôi bán hàng xuất hóa đơn và đã báo cáo với cơ quan thuế nhưng sau đó thủ tục không đầy đủ nên chúng tôi hủy việc bán hàng vậy số hóa đơn đã kê khai trên phải xử lý thế nào?