Chào Anh/Chị Công ty em bán hàng cho một khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị trên 200.000đ. Em đã xuất lẻ hóa đơn đó vào tháng 7. Và bây giờ em phát hiện ghi sai số tiền dòng tổng cộng tiền thanh toán (Dòng tiền hàng và tiền thuế ghi đúng). Em vẫn chưa kê khai thuế của tháng 7. Kính mong anh/chị hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo đúng
Kính gửi Cục thuế! Cục thuế cho tôi hỏi: Công ty tôi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1,2 bị sai, giờ phải điều chỉnh như thế nào ạ? Công ty tôi báo cáo thuế qua mạng. Mong Cục thuế giải đáp sớm. Xin chân thành cảm ơn!
Trong tháng công ty em có xuất hóa đơn cho 1 công ty khách hàng trong đó có 1 hóa đơn hủy do sơ xuất em kê nhầm 2 liên đỏ và xanh hủy đó lên liên trắng của tờ hóa đơn khác rồi gạch chéo. Liên đỏ và liên xanh của hóa đơn liên trắng đó cả 2 công ty đã kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Vậy khi phát hiện ra sự gạch sai đó có bị phạt gì không, tôi có
Chào Anh/Chị! Ngày 10/09 công ty em mua hàng của công ty A và công ty A đã xuất 2 hóa đơn cùng một ngày. Tổng giá trị của 2 hóa đơn trên 20tr. Đến ngày 10/12 công ty em đã xuất trả lại một phần lô hàng và có xuất hóa đơn cho hàng bị trả lại. Vậy Công ty em thanh toán bằng tiền mặt số tiền còn lại sau khi trừ đi giá trị hàng bán trả lại (số tiền
Cty em kinh doanh lĩnh vực bán vé máy bay ( mua lại từ đại lý khác ), khi phát sinh hoàn vé thì bên người bán sẽ xuất HĐ hoàn giảm trừ DT vé đó.cho em hỏi HĐ này bên em hạch toán vào TK 521 ( giảm trừ Doanh thu, giảm trừ thuế đầu ra ). Vậy HĐ này bên em kê khai thuế như nào. Em xin cảm ơn và mong sự hồi đáp.
Nhờ Anh (chị) Cục thuế tỉnh Bình Phước vấn giúp: 1. Xí Nghiệp A: Là đơn vị khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng (có giấp phép khai thác, giấy phép sử dụng vật liệu nổ…) 2. DN B là đơn vị nhận khai thác và vận chuyển đá đến máy xay của XN A. Với nội dung giao khoán như sau: Bên A giao cho bên B nhận giao khoán khai thác và vận chuyển đá hộc đến
lại tiền cho B, có cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm của HĐ bị sai? Có quy định nào là cơ quan thuế sẽ kiểm tra sao kê tài khoản của KH B hay của NH để đối chiếu KH bị trích nợ TK là bao nhiêu k? nếu k giao HĐ sai cho KH B thì có vi phạm luật thuế không? NẾU KHÔNG , phải làm biên bản gì để lưu cùng HĐ in sai?(chưa giao cho KH) theo Điều 18 của
Xin anh chị tư vấn giúp em về thủ tục mua lại nhà máy dây truyền ép gỗ của công ty em như sau: Hiện tại em đang muốn mua lại dây truyền nhà máy làm gỗ ép. Nhà máy này thuộc quyền sở hữu của 3 người, họ đều là tư nhân, không thành lập công ty. Họ thuê đất 49 năm , sau đó họ mua lại các máy móc đã sử dụng rồi với hình thức viết tay mua bán. Họ có
Trước đây cha tôi có chia cho anh em trong gia đình mỗi người 1 phần đất, mỗi người chủ sở hữu đều đứng tên đóng tiền thuế hằng năm, phần đất chưa có thẻ đỏ. Nhưng bây giờ cả cha mẹ tôi đều đã qua đời . Bây giờ tôi muốn xây cất căn nhà trên chính phần đất của mình, nhưng lại bị cản trở bởi 1 người anh đi tù về, đòi chia phần đất của tôi. Hiện
Hiện tại tôi có 1 quán cafe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Việc buôn bán diễn ra suông sẻ. Tôi vì phải thuyên chuyển công tác ra Đà Nẵng làm việc 1 năm nên muốn cho sang lại quán trên, cho hỏi tôi phải làm những thủ tục nào. Hợp đồng thuê nhà còn hiệu lực 2 năm.
Kính gởi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Xin được tư vấn về hoá đơn, nội dung như sau: Hộ kinh doanh của tôi là Hộ nhỏ, đang sử dụng hoá đơn bán hàng (không phải hoá đơn GTGT). Tháng 12 năm 2012 Tôi lập 2 hoá đơn giao cho 2 khách hàng, hoá đơn số 1178 lập ngày 15 tháng 12 năm 2012, nhưng hoá đơn số 1179 lại lập ngày 14 tháng 12 năm 2012 (lập hoá đơn ghi
Công ty chúng tôi bán hàng xuất hóa đơn và đã báo cáo với cơ quan thuế nhưng sau đó thủ tục không đầy đủ nên chúng tôi hủy việc bán hàng vậy số hóa đơn đã kê khai trên phải xử lý thế nào?
này doanh nghiệp thường sẽ không đóng dấu và giao cho khách hàng mà sẽ thay thế bằng hóa đơn khác. Theo ông Cường, quy định trên cũng không nói rõ là nếu mất, hỏng, rách mà báo với Cục Thuế 5 ngày sẽ không bị xử phạt như hóa đơn mua của công ty. Điều này có thể dẫn đến việc hiểu nhầm và thực hiện sai Thông tư. Ông Cường đề nghị cơ quan Thuế hướng dẫn
Công ty chúng tôi là công ty thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên các chi phí phát sinh cũng không nhiều, nhưng hàng ngày ( kế toán trước) vẫn vào thu/chi tiền mặt (do kế toán tự lập bằng Excel) và không có hóa đơn, ví dụ như thanh toán tiền chở hàng tới bến mà mỗi lần như thế thì số tiền không quá 100.000 đồng, nhưng đến cuối tháng lại lên đến gần
Bên em có xuất hóa đơn GTGT trả Chủ đầu từ và ghi rõ tên kế toán bên chủ đầu tư nhưng kế toán không nhận hóa đơn bảo là không được viết tên người mua hàng. Dòng đó để trống và bảo hơn 600 nhà thầu có ai viết tên kế toán vào chỉ tiêu đó đâu và Yêu cầu bên gạch tên kế toán đi hoặc hủy hóa đơn đi viết lại.". Em đọc THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY
Cty em (bên A) có hợp đồng mua bán với Bên B , trong HĐ có ghi rõ thanh toán 30% giá trị khi ký HĐ, 70% còn lại khi nhận được thông báo giao hàng. Vì bên B yêu cầu phải Fax hóa đơn vào mới thanh toán nên bên em đã photo hóa đơn ra và ghi ngày 06/09 fax vào cho B (chưa có ghi trên hóa gốc, chỉ là bảng photo thôi). Lý do bên em nhận hóa đơn đầu
Công ty em đã ký hợp đồng với một công ty với trị giá hợp đồng lên đến hàng tỷ đồng Công ty đó đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty em và công ty em cũng đã xuất hóa đơn cho công ty đó Vậy em xin hỏi luật sư là công ty em có thể hủy hóa đơn đó không ?
hóa:Hàng hóa tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn, doanh nghiệp có thể gửi văn bản đề nghị gia hạn đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập; thời hạn gia hạn mỗi lần không quá 30 ngày và không quá 2 lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập, tái
Thưa Luật sư Bùi Công Thành, con muốn hỏi luật sư một vấn đề như sau: Công ty con mua nguyên vật liệu của công ty B vào tháng 3 năm 2011, nhưng đến tháng 6 năm 2001 công ty B mới giao hóa đơn đỏ cho con. Như vậy công ty con có làm báo cáo thuế được không và háo đơn đó làm báo cáo cho tháng nào? Làm báo cáo thuế bổ sung tháng 3 hay làm báo cáo thuế
Công ty e mất hóa đơn liên 2 đã xuất cho bên mua hàng (do sai địa chỉ nên đã làm biên bản hủy hóa đơn và bên họ đã gửi lại cho bên e rồi), trong quá trình lưu trữ, bên e có làm thất lạc nhưng không khai báo kịp thời trong vòng 5 ngày với cơ quan thuế. Mất từ tháng 5 mà đến tháng 10 mới khai báo. Như vậy, Cty em sẽ bị phạt bao nhiêu ạ? Làm gì để