Công ty tôi chuyên sản xuất hạt điều nguyên liệu ra nhân điều thành phẩm. Do công ty tôi chỉ bán nhân còn vỏ điều đốt để phục vụ sản xuất, khi xuất kho vỏ điều để đốt phục vụ kinh doanh công ty chỉ có phiếu xuất kho, không xuất hóa đơn GTGT, vậy có được không.Có bị chịu thuế GTGT của vỏ điều không.
quý Sở cho biết trường hợp này con gái tôi có được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay không? Nếu mua đất ở thì trong độ tuổi này con gái tôi có được ký hợp đồng mua bán và đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?
Các thành viên công ty (Cty Cổ Phần) muốn góp vốn kinh doanh bằng hiện vật là CCDC, TSCĐ như máy tính,.... nhưng tài sản này không có hóa đơn đỏ để chứng minh giá trị mua hàng. Nếu làm Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì tài sản góp vốn này có được chấp nhận không ? và chi phí phân bổ và khấu hao có được coi là cp được trừ
động sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị nhập về có phát sinh thuế GTGT hàng nhập khẫu, Vậy Cục thuế cho DN tôi hỏi GTGT hàng nhập khẩu của máy móc thiết bị này có được hoàn thuế theo tháng hay không? Rất mong nhận được sự phản hồi từ phía Cục Thuế! Trân trọng!
Tôi là hộ kinh doanh được UBND Huyện trực thuộc TP Hà Nội ký hợp đồng cho thuê 1 khu đất làm nhà xưởng sản xuất từ năm 2005 đến nay với thời hạn 30 năm. Trong suốt thời gian qua tôi luôn hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và tiền thuê đất với nhà nước. Khu đất đã có sổ đỏ nhưng chưa đăng ký tài sản (là nhà xưởng) gắn liền trên đất. Nay tôi muốn
dịch vụ. Tiền thuê đất hàng năm sẽ thay đổi theo khung giá đất hàng năm ? Chuyển đổi từ đóng tiền hàng năm sang đóng tiền 1 lần có được không ? Mật độ xây dựng hiện tại của khu đất là 45% nếu xin tăng lên 60% có được chấp thuận không ?
Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, quy định
“Điều 11. Thuế suất 10%
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng
hoá đơn mới vào tháng 11. Thì hoá đơn vào tháng 11 đó có được kê khai thuế hay không? ( vì ngày hoá đơn không trùng với ngày giao hàng hoá ) Theo điều 20 thông tư 39 về xử lý đối với hoá đơn đã lập: khoản 2 trường hợp người bán và người mua chưa kê khai thuế thì thu hồi và xuất lại hoá đơn, khoản 3 trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế
của người dân. Công ty tôi mua cây của người dân trồng rồi công ty tôi đến thỏa thuận UBND xã rồi công ty tôi mới tiến hành cưa và vận chuyển mag về công ty. vậy xin hỏi khoản 10m3 gỗ cây xà cừ trên công ty tôi có được lập bảng kê theo thông tu 78 không. hay phải nói người dân bán cây xà cừ cho cty tôi lên mua hóa
Kính chào cục thuế bình phước. Cho công ty tôi xin hỏi. trước đây công ty tôi theo thông tư 156 thuộc diện khai thuế theo quý, nhưng công ty tôi gửi thông báo cho cơ quan thuế và xin khai thuế gtgt theo tháng. Nay theo thông tư 151 công ty tôi chuyển sang khai thuế theo quý được không, doanh thu cty tôi từ tháng 1
trạm thu phí vào bảng kê hàng hóa dịch mua vào, như vậy đúng hay sai. và công ty tôi khai như vậy có bị xuất toán thuế GTGT khi cơ quan thuế kiểm tra không vậy. chi phí đó có được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN không vậy. xin chân thành cảm ơn cục thuế đã giải đáp thắc mắc của tôi. xin trân trọng kính chào
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra
DNTN mua xe tải,hợp đồng, cavet xe và hóa đơn đứng tên Chủ Doanh Nghiệp. Vậy muốn đưa chi phí xăng dầu, sửa chửa xe vào chi phí hợp lý thì có cần phải đổi tên Chủ Doanh Nghiệp sang tên DNTN không.Xin cám ơn
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS