Hàng tạm nhập tái xuất có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập tái xuất như thế nào? Câu hỏi của anh Dũng - Bình Dương
Hàng tạm nhập tái xuất có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập tái xuất như thế nào? Câu hỏi của anh Dũng - Bình Dương
Có được xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán không? Thời điểm xác định thuế GTGT theo từng lần thanh toán được quy định như thế nào? Vì số tiền hoặc nhu cầu của khách hàng nên công ty tôi muốn chia thành nhiều lần thanh toán tiền hàng đợt đó theo các lần hoàn thành công trình. Vậy có được xuất hoá đơn theo từng lần thanh toán không? Mong được hồi đáp sớm!
Công ty em chuyên sản xuất và phân phối hàng may mặc trong nước. Sắp tới bên em dự định mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì khi xuất khẩu bên em vẫn xuất hóa đơn giá trị gia tăng bình thường cho bên nước ngoài đúng không ạ? Có khác gì so với khi xuất hóa đơn cho bên mua hàng trong nước không? Bên em khai thuế theo phương pháp khẩu trừ.
Doanh nghiệp chế xuất bên mình nếu bán hàng vào nội địa thì mình có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng không? Bên mình sản xuất và phân phối hàng may mặc.
Cho hỏi công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?
Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có được xuất cho một khách hàng nhiều hóa đơn GTGT trong cùng một ngày không? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập.
Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc ủy nhiệm cho đơn vị khác xuất hóa đơn GTGT có phải lập văn bản không?
Công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty hoạt động trong dịch vụ bưu chính viễn thông và là công ty trực thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Theo đơn đặt hàng định kỳ, công ty sẽ cung cấp 03 loại sản phẩm mỗi tháng kèm theo đó là xuất 03 hóa đơn GTGT cho 03 sản phẩm này. Nhưng do tháng này công ty viễn thông còn dư nhiều nên chỉ tiếp nhận 02 trong số 03 sản phẩm và trả lại 01 sản phẩm. Xin hỏi, đối với hóa đơn GTGT của sản phẩm được trả lại, chúng tôi phải xử lý ra sao?
Tìm hiểu quy định về pháp luật kế toán. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì. Trong trường hợp đơn vị bán hàng có mong muốn ủy nhiệm cho đơn vị khác xuất hóa đơn GTGT thì có được chấp nhận không? Mong sớm nhận phản hồi.
Tôi mới nhận vào làm học việc kế toán tại một cây xăng dầu, tại đây tôi thấy có rất nhiều trường hợp khách vào đổ xăng dầu dù số tiền phải thanh toán vượt quá mức 200.000 (đồng) nhưng phía cây xăng vẫn không xuất hóa đơn. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc cây xăng không xuất hóa đơn như vậy có sai quy định không? Nếu có thì mức xử phạt như thế nào?
Xin cho hỏi: Công ty tôi có bán hàng hóa cho một công ty khác, hàng đã chuyển nhưng chưa lập hóa đơn giá trị gia tăng vì đối tác chưa thanh toán tiền hàng. Khi nào bên phía công ty đối tác thanh toán tiền hàng thì công ty mới lập và xuất hóa đơn thì có được không?
Tìm hiểu quy định của pháp luật thì tôi được biết khi có phát sinh việc mua bán trao đổi hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên người bán hàng phải thực hiện việc ghi hóa đơn GTGT. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Có bắt buộc xuất hóa đơn khi người mua không lấy hóa đơn GTGT không?
Mất hoá đơn GTGT chưa sử dụng có bị phạt không?
Cty tôi nhận ủy thác xuất khẩu cho một công ty trong nước. Cty tôi đứng ra ký hợp đồng với nước ngoài chỉ nhận hoa hông ủy thác. sau khi hàng hóa đã được hải quan xác nhận thực xuất phía ủy thác sẽ xuất hóa đơn GTGT (thuế 0%) cho Cty tôi (nhận ủy thác). Vậy công ty tôi có xuất Hóa đơn GTGT (HĐ XK) cho cty nước ngoài ko? nếu xuất thi có hạch toán doanh thu ko? có công văn hay thông tư nào hướng dẫn trường hợp này ko?
Đơn vị xuất hóa đơn GTGT bán hàng trên phần mềm quý 3/2015 có một số mặt hàng không nhảy phần thuế GTGT 10% của 05 tờ hóa đơn ( thuộc 05 khách hàng khác nhau) nhưng đã báo cáo với cơ quan thuế, nay phát hiện ra thì công ty phải làm thế nào? nếu phải xuất hóa đơn điều chỉnh cho 05 tờ hóa đơn trên và kê khai bổ sung thì phải khai bổ sung vào quý III hay quý IV? .Doanh nghiệp: Công ty TNHH Anh Khải Danh Địa chỉ: 42 Chu Văn An, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Khấu trừ thuế GTGT - Công ty chúng tôi mua than cốc từ 1 công ty A ( Hàng của công ty A được nhập khẩu từ Trung Quốc). Hiện tại chúng tôi tiến hành xuất khẩu mặt hàng than cốc này sang lào cho Công ty B. Vậy xin hỏi thuế GTGT khi công ty A xuất hóa đơn cho chúng tôi chúng tôi có được kê khai khấu trừ thuế không? Doanh nghiệp hỏi: Công ty Cổ phần Quốc Thịnh
Xin kính chào cục thuế bình phước, công ty tôi kinh doanh mua bán nông sản hạt điều và ép vỏ hạt điều. trong từ tháng 4/2015 đến 6/2015 công ty tôi có mua vỏ điều của công ty A, có ký hợp đồng giao hàng tại kho của bên công ty tôi, bên kia chịu hoàn toàn chi phí xe, bốc xếp. Vì công ty tôi có hạt điều khô, nên công ty A muốn đổi hàng với công ty tôi. Công ty tôi sẽ bán hạt điều khô cho công ty A và công ty A sẽ bán vỏ điều cho công ty tôi. công ty tôi và công ty A đã xuất hóa đơn cấn trừ (vd: là tổng thành tiền phái tra cho công ty tôi bằng với tổng thành tiền phải thu của công ty A là bằng nhau). Vậy nên công ty tôi không thực hiện giao dịch chuyển khoản thanh toán cho công ty A, và công ty A cũng không thực hiện chuyển khoản thanh toán tiền cho công ty tôi. Vậy cho tôi xin hỏi là như vậy thì hóa đơn đầu vào vỏ điều của công ty A xuất cho công ty tôi có bị xuất toán khi cơ quan thuế kiểm tra không vậy. vì hóa đơn không có thuế GTGT nên không bị xuất toán thuế GTGT đầu vào, vì vậy công ty tôi có bị xuất toán hóa đơn đổi hàng mua của công ty A không. Xin cục thuế giải đáp xin chân thành cảm ơn.
Hiện tại công ty tôi đang có một hợp đồng ký kết với công ty Hàn Quốc cung cấp hàng hóa đã hoàn thành, nội dung như sau: - Công ty tôi ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho một công ty tại Hàn Quốc. Công ty Hàn Quốc này đã trúng thầu cung cấp thiết bị cho các trường dạy nghề tại Việt Nam. Việc bàn giao và nghiệm thu hàng hóa của hợp đồng này sẽ do công ty tôi làm việc trực tiếp với các trường dạy nghề tại Việt Nam. - Công ty Hàn Quốc sẽ thanh toán toàn bộ giá trị của hợp đồng trên cho công ty tôi.(Toàn bộ tờ khai nhập khẩu lô hàng Công ty tôi nhập về để bán, được mở trực tiếp cho các trường dạy nghề)Vậy tôi mong Ban tư vấn có thể trả lời giúp một số vướng mắc : 1, Các giấy tờ pháp lý để thực hiện việc giao dịch này theo đúng quy định cuả pháp luật? 2, Công ty tôi có phải mở tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa sang Hàn quốc không? Nếu phải mở tờ khai xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không? 3, Cách xuất hóa đơn GTGT như thế nào?
Các luật sư cho em hỏi Công ty em sử dụng hóa đơn: từ tháng 02 sử dung số 050 - 100, tháng 03, 04 sử dụng từ số 300 - 350. Em đã phát hiện ra là xuất hóa đơn nhảy cóc nên đã lên chi cục thuế hỏi, họ chỉ bảo là phạt từ 3 triệu vnđ đến 5 triệu vnđ và không bảo gì thêm. Vậy cho em hỏi số hóa đơn chưa sử dụng đó giờ phải làm gì? Có cách nào sửa báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn được không mà không bị phạt?
Gửi Cục Thuế Bình Phước, tôi có một thắc mắc mong Cục Thuế giải đáp giúp tôi: Công ty tôi đang bán lẻ xăng dầu nhưng hiện tại công ty tôi muốn cho một công ty xăng dầu khác thuê cây xăng của công ty chúng tôi ( công ty tôi chỉ có một cây xăng thôi) thì công ty tôi có được xuất hoá đơn cho thuê địa điểm cho bên thuê không? Và nếu xuất được thì hàng năm công ty tôi sẽ không có doanh thu của hoạt động bán lẻ xăng dầu mà chỉ có thu nhập khác là hoạt động cho thuê địa điểm thì BCTC như vậy có hợp lý không? Rất mong Cục Thuế sớm giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!